豪鹏科技:2023年净利润同比下降68.39% 拟10派4.8元

豪鹏科技:2023年净利润同比下降68.39% 拟10派4.8元
2024年04月27日 14:00 中证网

中证智能财讯 豪鹏科技(001283)4月27日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入45.41亿元,同比增长29.53%;归母净利润5029.78万元,同比下降68.39%;扣非净利润8492.81万元,同比下降56.92%;经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元,同比下降29.03%;报告期内,豪鹏科技基本每股收益为0.62元,加权平均净资产收益率为2.22%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派4.8元(含税)。

以4月26日收盘价计算,豪鹏科技目前市盈率(TTM)约为59.59倍,市净率(LF)约为1.17倍,市销率(TTM)约为0.66倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,豪鹏科技近三年营业总收入复合增长率为20.06%,在锂电池行业已披露2023年数据的29家公司中排名第14。近三年净利润复合年增长率为-33.01%,排名21/29。

年报显示,公司致力于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售,是一家具备自主研发能力和国际市场综合竞争力的企业,能够为客户提供灵活可靠的一站式电源解决方案。

分产品来看,2023年公司主营业务中,软包锂离子电池收入24.61亿元,同比增长36.16%,占营业收入的54.20%;圆柱锂离子电池收入11.99亿元,同比增长12.90%,占营业收入的26.41%;镍氢电池收入6.55亿元,同比增长8.59%,占营业收入的14.43%。

截至2023年末,公司员工总数为6488人,人均创收69.99万元,人均创利0.78万元,人均薪酬12.78万元,较上年同期分别下降20.98%、80.72%、17.65%。

2023年,公司毛利率为19.24%,同比下降1.84个百分点;净利率为1.11%,较上年同期下降3.43个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.31%,同比下降7.72个百分点,环比下降6.86个百分点;净利率为-0.41%,较上年同期下降1.72个百分点,较上一季度下降2.90个百分点。

分产品看,软包锂离子电池、圆柱锂离子电池、镍氢电池2023年毛利率分别为19.80%、19.54%、16.99%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额11.93亿元,占总销售金额比例为26.28%,公司前五名供应商合计采购金额8.85亿元,占年度采购总额比例为31.65%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.22%,较上年同期下降8.08个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.30%,较上年同期下降6.25个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为2.38亿元,同比下降29.03%;筹资活动现金流净额17.28亿元,同比增加7.39亿元;投资活动现金流净额-13.87亿元,上年同期为-8.28亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.88亿元,上年同期为-4.58亿元。

2023年,公司营业收入现金比为105.43%,净现比为472.25%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.67次,上年同期为0.83次(2022年行业平均值为0.70次,公司位居同行业11/32);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.94次、5.43次。

2023年,公司期间费用为7.80亿元,较上年同期增加2.75亿元;期间费用率为17.19%,较上年同期上升2.76个百分点。其中,销售费用同比增长53.1%,管理费用同比增长26.44%,研发费用同比增长55.0%,财务费用由去年同期的-3161.54万元变为1662.10万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加148.96%,占公司总资产比重上升9.62个百分点;在建工程较上年末减少22.53%,占公司总资产比重下降7.72个百分点;货币资金较上年末增加116.81%,占公司总资产比重上升5.01个百分点;存货较上年末增加10.73%,占公司总资产比重下降4.75个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加120.91%,占公司总资产比重上升3.90个百分点;应付票据较上年末增加83.78%,占公司总资产比重上升1.02个百分点;长期借款较上年末增加128.41%,占公司总资产比重上升2.81个百分点;短期借款较上年末增加335.93%,占公司总资产比重上升2.73个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7.09亿元,占净资产的27.68%,较上年末增加6869.77万元。其中,存货跌价准备为4824.0万元,计提比例为6.37%。

2023年全年,公司研发投入金额为3.33亿元,同比增长55.00%;研发投入占营业收入比例为7.34%,相比上年同期上升1.21个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

年报称,截至2023年12月31日,公司已获得授权专利632项,其中境内发明专利127项,境外发明专利2项,境内实用新型专利455项,境内外观设计专利41项,境外外观设计专利7项。其中“一种正极活性材料及其制备方法、正极片及锂离子电池”获得第八届广东专利奖,“一种锂离子电池用电解液及18含有该电解液的锂离子电池”获得第九届广东专利奖,子公司2023年获得“深圳市龙华区知识产权优势企业”荣誉。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为70.05%,相比上年末上升15.88个百分点;有息资产负债率为26.54%,相比上年末上升12.54个百分点。

2023年,公司流动比率为1.19,速动比率为1.02。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为周自革、北京厚土恒生私募基金管理有限公司-共青城厚土投资管理合伙企业(有限合伙)、天进贸易有限公司、深圳市惠友豪创科技投资合伙企业(有限合伙)、广发信德投资管理有限公司-珠海格金广发信德智能制造产业投资基金(有限合伙)、广发乾和投资有限公司、广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合、基本养老保险基金二一零八组合,取代了三季度末的马文威、长信金利趋势混合型证券投资基金、银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划、银华基金-建设银行-银华基金建信理财川泽3号集合资产管理计划、信澳新能源产业股票型证券投资基金、银华基金-农业银行-银华基金蓝筹精选1号集合资产管理计划、银华基金-工银安盛人寿保险有限公司-银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划、顾黎红。在具体持股比例上,李文良、安信国际资本有限公司持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.14万户,较三季度末下降了1687户,降幅12.92%;户均持股市值由三季度末的27.65万元上升至37.55万元,增幅为35.80%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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