高凌信息:2023年净利润同比下降47.92% 拟10转4股派2元

高凌信息:2023年净利润同比下降47.92% 拟10转4股派2元
2024年04月23日 21:52 中证网

中证智能财讯 高凌信息(688175)4月24日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入3.56亿元,同比下降31.13%;归母净利润4605.17万元,同比下降47.92%;扣非净利润1297.43万元,同比下降69.37%;经营活动产生的现金流量净额为6641.03万元,上年同期为-1665.71万元;报告期内,高凌信息基本每股收益为0.5元,加权平均净资产收益率为2.48%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4股派2元(含税)。

报告期内,公司合计非经常性损益为3307.74万元,其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为3314.59万元,所得税影响额为-602.82万元。

以4月23日收盘价计算,高凌信息目前市盈率(TTM)约为46.1倍,市净率(LF)约为1.13倍,市销率(TTM)约为5.96倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,高凌信息近三年营业总收入复合增长率为-3.58%,在军工电子Ⅲ行业已披露2023年数据的30家公司中排名第25。近三年净利润复合年增长率为-25.04%,排名22/30。

年报显示,公司是从事军用电信网通信设备、环保物联网应用产品以及网络与信息安全产品研发、生产和销售,并能为用户提供综合解决方案的高新技术企业。公司立足于巩固国防通信安全和助力社会公共安全,致力于为国防和政企用户打造安全可信的信息网络并深度挖掘数据应用。

分产品来看,2023年公司主营业务中,软硬件产品销售收入2.43亿元,同比下降10.66%,占营业收入的68.11%;系统集成收入0.62亿元,同比下降67.30%,占营业收入的17.51%;运营维护服务收入0.38亿元,同比增长5.07%,占营业收入的10.70%。

截至2023年末,公司员工总数为648人,人均创收55.00万元,人均创利7.11万元,人均薪酬20.17万元,较上年同期分别变化-30.17%、-47.19%、4.87%。

2023年,公司毛利率为50.87%,同比上升8.28个百分点;净利率为12.89%,较上年同期下降4.12个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为43.90%,同比上升5.34个百分点,环比下降0.36个百分点;净利率为16.70%,较上年同期下降2.54个百分点,较上一季度上升53.63个百分点。

分产品看,软硬件产品销售、系统集成、运营维护服务2023年毛利率分别为57.14%、34.84%、34.87%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.79亿元,占总销售金额比例为50.21%,公司前五名供应商合计采购金额0.47亿元,占年度采购总额比例为37.12%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.48%,较上年同期下降3.27个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.18%,较上年同期下降4.43个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为6641.03万元,同比增加8306.75万元;筹资活动现金流净额-2994.01万元,同比减少10.90亿元;投资活动现金流净额1.66亿元,上年同期为-9.85亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4.49亿元,上年同期为-10.09亿元。

2023年,公司营业收入现金比为130.79%,净现比为144.21%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.17次,上年同期为0.35次(2022年行业平均值为0.34次,公司位居同行业31/60);固定资产周转率为10.18次,上年同期为15.69次(2022年行业平均值为4.55次,公司位居同行业4/60);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.69次、1.52次。

2023年,公司期间费用为1.69亿元,较上年同期增加1447.14万元;期间费用率为47.48%,较上年同期上升17.58个百分点。其中,销售费用同比增长16.39%,管理费用同比增长3.84%,研发费用同比增长9.31%,财务费用由去年同期的-412.11万元变为-501.10万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少28.61%,占公司总资产比重下降19.02个百分点;其他非流动资产较上年末增加66515.78%,占公司总资产比重上升10.41个百分点;货币资金较上年末增加67.58%,占公司总资产比重上升9.91个百分点;应收账款较上年末减少9.83%,占公司总资产比重下降1.37个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末增加64.02%,占公司总资产比重上升1.26个百分点;长期递延收益较上年末增加164.34%,占公司总资产比重上升0.48个百分点;应交税费较上年末减少52.04%,占公司总资产比重下降0.51个百分点;应付账款较上年末增加9.55%,占公司总资产比重上升0.19个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.14亿元,占净资产的6.1%,较上年末减少137.31万元。其中,存货跌价准备为1359.16万元,计提比例为10.63%。

2023年全年,公司研发投入金额为8025.88万元,同比增长9.31%;研发投入占营业收入比例为22.52%,相比上年同期上升8.33个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

年报显示,2023年,公司投入研发费用8025.88元,占当年营业收入的22.52%。公司及子公司新增授权专利57项,其中发明专利53项。新增软件著作权37项,新增商标注册4项,获批设立广东省博士后创新实践基地。公司在2022年已经获得国家级专精特新小巨人的认定基础上,2023年又依托信息安全管控产品获得广东省省级制造业单项冠军认定。截至2023年12月31日,公司及子公司拥有已获授权专利195项,其中发明专利162项,拥有软件著作权328项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为9.44%,相比上年末上升1.27个百分点;有息资产负债率为0.18%,相比上年末上升0.01个百分点。

2023年,公司流动比率为9.85,速动比率为9.21。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为合肥中电科国元直投壹号股权投资合伙企业(有限合伙),取代了三季度末的厦门鑫九投资管理有限公司-盐城金起航贰号企业管理合伙企业(有限合伙)。在具体持股比例上,杨禾丹持股有所上升,深圳科微融发企业管理合伙企业(有限合伙)持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为8359户,较三季度末下降了43户,降幅0.51%;户均持股市值由三季度末的35.14万元下降至31.04万元,降幅为11.67%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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