宝鹰股份发布整改报告,梳理财务相关的内部控制问题

宝鹰股份发布整改报告,梳理财务相关的内部控制问题
2023年08月07日 13:49 新京报

新京报讯(记者张洁)宝鹰股份日前发布公告,公司7月11日收到深圳证监局下发的《深圳证监局关于对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司出具责令改正措施的决定》(〔2023〕105 号),要求公司对《决定书》中提出的问题进行改正,宝鹰股份称,公司收到《决定书》后对相关事项进行全面自查,结合公司实际情况制订了整改报告。

公告提到,宝鹰股份部分项目以前年度信用减值准备计提不足,因内部控制不到位出现部分应收账款回款的账务处理存在项目错配、部分项目账龄划分不准确等问题,导致公司相应定期报告披露的财务数据不准确。宝鹰股份称,针对“公司部分项目以前年度信用减值准备计提不足”的问题,公司进行了深入梳理,采取了相关措施,包括加强专业知识培训,提高财务人员的专业素质,提高基础会计核算水平等。而针对“内部控制不到位出现部分应收账款回款的账务处理存在项目错配、部分项目账龄划分不准确”的问题,宝鹰股份采取的措施包括提高工程项目资料回收速度,夯实底层数据基础等。

此外,深圳证监局后续整改要求还包括公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规的学习和培训,不断提高履职能力;公司应高度重视整改工作,对财务相关的内部控制问题进行全面梳理,制订整改计划,采取有效措施改进,严格执行相关制度,杜绝类似问题发生等。

宝鹰股份称,通过本次整改,公司董事、监事及高级管理人员深刻反思在财务核算、内部控制特别是财务相关的内部控制等工作中存在的问题和不足,公司以本次整改为契机,对财务相关的内部控制问题进行了全面梳理,采取有效措施积极改进,严格执行相关制度,杜绝类似问题再次发生等。

编辑 郑明珠

校对 陈荻雁

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