中国证券网讯(记者 李锐) 航天机电10日发布2013年半年度业绩大幅增长公告。公司预计2013年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.68亿元左右,比上年同期增加约4.70亿元,实现扭亏为盈。
光伏电站实现销售 投资收益显现
根据公告,航天机电上半年业绩预增的主要原因有三:公司自建光伏电站项目实现销售,投资收益及产业链利润得以体现;公司光伏制造环节放量满负荷生产,成本下降,产品毛利率同比大幅上升;通过加强应收账款管理,充分利用供应商信用期压缩公司贷款规模,及以低利率的企业债置换银行贷款等措施,公司财务费用同比降低约 16%(剔除内蒙古神舟硅业有限责任公司后的同口径比)。
公司表示,自建光伏电站实现销售,投资收益及产业链利润得以体现,是公司本次业绩扭转最关键的因素。这表明公司自去年大力开发光伏电站以来,已经逐渐进入收获期。
据了解,航天机电2012年全年新增完工电站规模进入国内前十,迅速跻身国内一线电站开发企业之列。作为中国航天科技集团旗下的上市公司,其资源优势明显。据粗略估计,公司已获得的光伏电站开发路条超过600MW,这些都保证了航天机电未来在电站领域的持续竞争力。
在国内市场的开拓上,作为最重要的央企光伏电站开发商之一,航天机电的项目开发工作也得到了地方政府的大力支持。在甘肃、宁夏、陕西、新疆等地区,公司目前已经储备了大量的电站开发项目,与地方政府合作开发的优势愈发明显。
电站退出渠道通畅 融资杠杆优势明显
上半年,航天机电还通过产交所挂牌的形式,成功出售150MW光伏电站项目,确保实现投资收益并保持公司光伏电站的滚动开发能力。
公司相关负责人表示,融资难是光伏电站开发乃至整个光伏行业面临的困境,航天机电凭借其央企股东的背景优势,得到了国内商业银行的资金支持,包括国家开发银行20亿元的专项资金支持。2013年,航天机电向航天大股东申请的5年期6亿元委托贷款利率,年利率为5%,低于央行同期同档次贷款基准利率20%以上;向航天财务公司、商业银行分别申请综合授信额度5亿元、14亿元,贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率,低成本的融资,也成为公司业绩大幅提升、保障后续发展不可或缺的有利因素。
业内人士分析,国务院常务会议正在着手研究促进光伏产业健康发展相关措施,预计伴随国内光伏新政出台,将促使国内光伏市场的大规模启动。中国有望取代德国与意大利,成为全球第一大光伏应用市场,而电站环节的企业将明显受益。
进入【航天机电吧】讨论