图/东方IC羊城晚报记者 戴曼曼
昨日,审计署公布了人民银行[微博]2013年度预算执行和其他财务收支情况审计结果。审计署指出对于预算执行中存在四大主要问题,其中2013年广州分行等15家分支机构未经批准,在公用经费和项目支出中列支人员经费14855.98万元。人行直属的企业中钞总公司等6家单位更被曝出超标准缴纳“五险一金”,涉及金额过亿元。
广州分行等15机构违规列支人员经费过亿
审计署公布的主要审计问题中,第一项即是预算执行中存在的问题,其中2013年所属广州分行等15家分支机构未经批准,在公用经费和项目支出中列支人员经费14855.98万元;所属深圳中心支行等13家单位未经批准,在公用经费、项目支出之间相互调剂使用资金1220.37万元。
据悉,此次审计署重点审计了人民银行总行本级及所属太原中心支行等15家分支机构和7家企事业单位,并对有关事项进行了延伸审计。
其中,不乏人民银行以及分支机构扩大支出范围或者提高开支标准等问题。如2013年,武汉分行、总行机关和广州分行超范围超标准列支会议费、招待费等共79.2万元。
同时,审计署指出人民银行及其分支机构还存在预算编报不准确、公务用车管理不到位、未按规定执行政府采购程序等多个问题。
13家下属单位工资外发奖金超2000万
审计署还指出了人民银行直属企业中国金币总公司和中国印钞造币总公司及其下属子公司存在的问题。其中,直属企业单位的薪酬管理问题十分引人关注。
据审计署报告指出,2006年至2013年,中钞总公司等6家单位超标准缴纳“五险一金”等已经过亿元,达18318.45万元,其中仅2013年就有18110.12万元。同时,人民银行下属北京新文时代金币文化传播有限公司等13家单位在2012年至2013年间,除工资总额之外发放奖金补贴等2591.3万元,其中2013年就达2533.69万元。
针对审计发现的问题,审计署建议人民银行应进一步加强预算管理,规范会计核算,加强对分支机构和所属企事业单位预算执行和财务管理的监督检查工作。
据悉,人民银行已经在审计前展开过自查,并且纠正了部分自查出现的问题。对审计发现的问题,人民银行正在组织进行整改,目前部分分支机构已调整有关会计账目。具体整改结果由人民银行向社会公告。
食药监局自行扩大项目支出2239万
羊城晚报讯 审计署昨日发布审计公告,公布了38个中央部门单位2013年度预算执行情况和其他财政收支情况审计结果。这38个部门包括外交部、发展改革委、工业和信息化部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、人民银行、国资委[微博]等。
审计署报告披露的问题包括,食药监总局自行扩大项目支出2239.88万;国资委[微博]本级19个出国团由央企承担费用434万;证监会[微博]报销129.6万房租费为不合规发票;社保基金会以福利费名义违规发放津补152万元等。而此前审计署关于部分央企的审计报告也显示,关于住房问题,烟草系统享受着超出常人的“福利”。吉林烟草工业有限责任公司五名高管共超额缴纳公积金233.83万元。编辑:王燕子
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