2022 年度财务报告审计费用人民币 2,246.85 万元,内控审计费用人民币 243.00 万元,合计人民币 2,489.85 万元。上述审计费用按照公允、合理的定价原则与审计机构协商确定,较 2021 年度审计费用有所减少。
2021年审计费
根据本公司 2020 年度股东大会决议,本公司聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度中国会计准则财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2021 年度香港财务报告准则财务报告审计机构。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所已连续 8 年担任本公司审计机构。
本公司支付上述审计机构 2021 年度财务报告审计费用为2,575.49 万元,内部控制审计费用为 309.00 万元。
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