鹰眼预警:洪汇新材应收账款增速高于营业收入增速

鹰眼预警:洪汇新材应收账款增速高于营业收入增速
2024年08月28日 23:15 新浪财经-鹰眼工作室

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月28日,洪汇新材发布2024年半年度报告。

报告显示,公司2024年上半年营业收入为2.1亿元,同比增长16.18%;归母净利润为2706.61万元,同比增长2.82%;扣非归母净利润为2353.58万元,同比增长10.8%;基本每股收益0.15元/股。

公司自2016年6月上市以来,已经现金分红9次,累计已实施现金分红为4.42亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对洪汇新材2024年半年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为2.1亿元,同比增长16.18%;净利润为2706.61万元,同比增长2.82%;经营活动净现金流为1304.39万元,同比下降70.11%。

从收入成本及期间费用配比看,需要重点关注:

• 销售费用变动与营业收入变动差异较大。报告期内,营业收入同比变动16.18%,销售费用同比变动47.19%,销售费用与营业收入变动差异较大。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)3.14亿1.81亿2.1亿
销售费用(元)385.05万328.91万484.13万
营业收入增速-15.4%-42.44%16.18%
销售费用增速29.64%-14.58%47.19%

• 营业收入与税金及附加变动背离。报告期内,营业收入同比变动16.18%,税金及附加同比变动-11.11%,营业收入与税金及附加变动背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)3.14亿1.81亿2.1亿
营业收入增速-15.4%-42.44%16.18%
税金及附加增速20.56%-14.7%-11.11%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长62.32%,营业收入同比增长16.18%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202206302023063020240630
营业收入增速-15.4%-42.44%16.18%
应收账款较期初增速6.1%29.83%62.32%

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期半年报,应收账款/营业收入比值分别为32.07%、33.94%、45.31%,持续增长。

项目202206302023063020240630
应收账款(元)1.01亿6131.59万9509.83万
营业收入(元)3.14亿1.81亿2.1亿
应收账款/营业收入32.07%33.94%45.31%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比增长16.18%,经营活动净现金流同比下降70.11%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202206302023063020240630
营业收入(元)3.14亿1.81亿2.1亿
经营活动净现金流(元)8178.3万4363.75万1304.39万
营业收入增速-15.4%-42.44%16.18%
经营活动净现金流增速389.42%-46.64%-70.11%

• 经营活动净现金流持续下降。近三期半年报,经营活动净现金流分别为0.8亿元、0.4亿元、0.1亿元,持续下降。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)8178.3万4363.75万1304.39万

• 经营活动净现金流/净利润比值低于1。报告期内,经营活动净现金流/净利润比值为0.482低于1,盈利质量较弱。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)8178.3万4363.75万1304.39万
净利润(元)4248.78万2632.43万2706.61万
经营活动净现金流/净利润1.921.660.48

• 经营活动净现金流/净利润比值持续下滑。近三期半年报,经营活动净现金流/净利润比值分别为1.92、1.66、0.48,持续下滑,盈利质量呈现下滑趋势。

项目202206302023063020240630
经营活动净现金流(元)8178.3万4363.75万1304.39万
净利润(元)4248.78万2632.43万2706.61万
经营活动净现金流/净利润1.921.660.48

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为30.12%,同比下降8.02%;净利率为12.9%,同比下降11.5%;净资产收益率(加权)为4.13%,同比增长8.97%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为30.12%,同比下降8.02%。

项目202206302023063020240630
销售毛利率28.08%32.74%30.12%
销售毛利率增速32.28%16.62%-8.02%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为14.49%,同比增长149.33%;流动比率为5.44,速动比率为5.15;总债务为873.74万元,其中短期债务为873.74万元,短期债务占总债务比为100%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 流动比率大幅下降。报告期内,流动比率大幅下降至5.44。

项目202206302023063020240630
流动比率(倍)6.6115.765.44

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期半年报,总债务/净资产比值分别为0%、0.05%、1.4%,持续增长。

项目202206302023063020240630
总债务(元)1.8万28.84万873.74万
净资产(元)6.42亿6.41亿6.23亿
总债务/净资产0%0.05%1.4%

• 总债务现金覆盖率逐渐变小。近三期半年报,广义货币资金/总债务比值分别为18337.68、1244.7、44.63,持续下降。

项目202206302023063020240630
广义货币资金(元)3.3亿3.59亿3.9亿
总债务(元)1.8万28.84万873.74万
广义货币资金/总债务18337.681244.744.63

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为879.4万元,较期初变动率为158.43%。

项目20231231
期初预付账款(元)340.3万
本期预付账款(元)879.43万

• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长158.43%,营业成本同比增长20.71%,预付账款增速高于营业成本增速。

项目202206302023063020240630
预付账款较期初增速59.2%-26.93%158.43%
营业成本增速-22.76%-46.18%20.71%

• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为840万元,较期初变动率为320%。

项目20231231
期初应付票据(元)200万
本期应付票据(元)840万

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为2.73,同比下降17.95%;存货周转率为5.13,同比增长62.85%;总资产周转率为0.29,同比增长14.4%。

从三费维度看,需要重点关注:

• 销售费用增速超过20%。报告期内,销售费用为484.1万元,同比增长47.19%。

项目202206302023063020240630
销售费用(元)385.05万328.91万484.13万
销售费用增速29.64%-14.58%47.19%

• 销售费用/营业收入比值持续增长。近三期半年报,销售费用/营业收入比值分别为1.23%、1.82%、2.31%,持续增长。

项目202206302023063020240630
销售费用(元)385.05万328.91万484.13万
营业收入(元)3.14亿1.81亿2.1亿
销售费用/营业收入1.23%1.82%2.31%

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