公司大事记
【1】公司本次发行4500万股人民币普通股(A股),采取上网定价发行方式发行.发行日期为2000年12月14日
. 每股面值1元,发行价9.98元/股.全面摊薄的发行市盈 率为28.42倍.本次定价发行每个股票帐户申购数量上限
为45000股.
发行前公司总股本5170.083万股,发行前净资产总额为8882.74万元,每股净资产为人民币1.72元/股,发行后
公司总股本9670.083万股,发行后净资产总额为52532.74万元(不含2000年6-12月份的经营损益),每股净资产为
人民币5.43元/股.
本次上网定价发行中签率为0.55616638%.
【2】本公司利润采取同股同利的原则,按股东所持比例进行分配,利润分配分 现金和股票或者两者相结合
的方式.
公司1997年股东大会决定97年度原公司实现的利润暂不分配.1998年度股东大 会决定在98年度原公司可分
配利润中提取195.85 万元按原公司股东持股比例支付现金红利,剩余利润暂不分配.公司2000年第一次临时股东
大会决议:公司至1999年末 的未分配利润暂不分配,如果本次新股发行在2000年完成,则公司至1999年末的未分
配利润由公司新老股东共同享有,按照同股同利的原则分配; 新股发行如不能在2000年完成,则公司至1999年末
的利润分配由股东大会决定. 本次新股若在2000年发行成功,则自2000年1月1日至本次新股发行结束之日所产生
的利润, 由公司新老股东共同享有,并按同股同利的原则分配.
【3】本次A股发行预计可募集资金43650万元(已扣除发行费用)根据公司发展 需要,募集资金拟投入以下项
目:① 高技术防缩柔软多功能绿色染整生产线改造项目:项目总投资484万美元(其中外币349.50万美元,人民币
1109.58万元, 合计折人民币4010万元),项目建成达产后,年新增销售收入3200万元,利润总额918万元. 项目的
税后内部收益率为15.07%,投资回收期为5.48年;②多组份新型面料技术改造项目:项目总投资483万美元(其中
外币342.10万美元,人民币1168.36万元, 合计折人民币4008万元),项目建成后,每年新增销售收入5244万元,利
润总额1558万元,项目的税后内部收益率为21.91%,投资回收期4.81年;③引进关键设备生产极品呢绒替代进口
面 料技术改造项目:项目总投资18201万元(含外币1408万美元), 项目建成达产后,年新增销售收入39921万元,
新增利润总额17349万元,项目的税后内部收益率为34.63%,投资回收期为3.70年;④建设完善毛纺织品研究检测
中心项目: 项目总投资414万美 元(其中外币297.50万美元,人民币966.36万元,合计折人民币3435万元),项目建
成 后,公司检测能力和检测效率将进一步提高,检测手段进一步完善,同时能给公司增 加直接和间接效益635万
元/年,项目的内部收益率为8.24%,投资回收期为7年;⑤建立新产品开发与信息网络中心项目:项目总投资2898
万元(含外汇140万美元),项目 建成后,公司的综合素质和竞争能力进一步提高, 由此每年增加销售收入1750万
元, 利润总额595万元,项目税后内部收益率为13.99%, 投资回收期为4.28年; ⑥引进CAD服装设计系统及加工
设备提高服装档次技术改造项目:项目总投资2922万元(含外汇239万美元),项目建成达产后, 每年新增销售收人
25700万元,新增利润3075万元,项 目的税后内部收益率为35.00%, 投资回收期为3.66年;⑦完善现代化联网营
销体系 项目:项目总投资2990万元,项目建成后,每年新增销售收入37345万元,新增利润总 额1261万元,项目的
税后内部收益率为34.29%,投资回收期为3.35年;上述项目总投资38464万元,募集资金投入上述七个项目后,尚
余5186万元,用于补充因生产经营规模扩大而增加的流动资金需求.
【4】公司主要财务指标:项目 2000年1月-5月 1999年 1998年 1997年
流动比率 0.96 1.11 1.42 7.73速动比率 0.36
0.64 1.02 7.73资产负债率(%) 62.17% 56.66% 51.29%
7.21%净资产收益率(%) 13.46% 34.06% 15.49% 4.37%应收帐款周转率 3.3
8 6.34 1.49 -- 存货周转率 1.05 3.69 2.10
-- 每股净资产 1.72 1.49 1.06 1.07 每股净利润(元/股)
0.23 0.51 0.16 0.05
1997年度和1998年度的每股净利润是按该年度的总股本1300万股计算的所得;1999年度的总股本是按发行前
总股本5170.083万股计算所得.
【5】合 并 盈 利 预 测 表 单位:人民币元项目 上年已审实数
2000年预测数 2001年预测数
(合计)
一、主营业务收入 134069800.00 252184800.00 302962300.00
二、主营业务利润 54195800.00 92838800.00 110884300.00
三、营业利润 39746200.00 52099300.00 61620500.00
四、利润总额 39329200.00 51418700.00 60783900.00
五、净利润 26182700.00 33953600.00 40177000.00
六、每股盈利 0.51
注:上述1999年度每股盈利是按发行前总股本5170.083万股摊薄计算所得.
【6】本公司1999年度实现净利润2618.27万元,按发行前总股本5170.083万股
计算,每股收益为0.51元,按发行后总股本9670.083万股计算,每股收益为0.27元;
2000年1月至5月实现净利润1568.65万元,按发行前总股本5170.083万股计算,每股
收 益为0.30元,按发行后总股本9670.083万股计算,每股收益为0.16元.
7.2001.02.06公布董事会决议及召开临时股东大会的公告
奥德臣实业股份有限公司于2001年2月3日召开一届八次董事会,会议审议通
过了修改公司章程的议案:将公司名称变更为:凯诺科技股份有限公司;同时增
加公司经营范围。
董事会决定于2001年3月9日上午召开2001年第一次临时股东大会,审议以上
事项。
8.2001.03.10公布2001年第一次临时股东大会决议公告
奥德臣实业股份有限公司于2001年3月9日召开2001年第一次临时股东大会,
会议审议通过了如下决议:
一、通过关于变更公司名称的议案:将公司名称变更为凯诺科技股份有限公
司。
二、通过关于增加公司经营范围的决议:在公司现有经营范围的基础上增加:
毛纺新技术、新产品、新材料的研究,开发和销售;高新技术产品的开发和投资;
通讯网络产品的研制、开发。
三、通过关于董事会风险投资权限的议案。
9.2001.03.19公布公告
经奥德臣实业股份有限公司2001年度第一次临时股东大会决议通过,江苏省
工商行政管理局登记核准,从2001年3月13日起,原奥德臣实业股份有限公司正
式更名为“凯诺科技股份有限公司”。经公司申请,上海证券交易所批准,从
2001年3月22日起,公司在上海证券交易所挂牌上市的股票简称改为“凯诺科技”,
股票代码不变,仍为“600398”。
10.2001.03.28公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
凯诺科技股份有限公司于2001年3月26日召开一届十次董事会及一届五次监
事会,会议审议通过如下决议:
一、公司2000年度报告及年度报告摘要。
二、公司2000年度利润分配预案:向全体股东按每10股派发现金红利2元(含
税),不进行资本公积金转增股本。
三、提请股东大会审议聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2001年度
的财务审计机构的议案。
四、聘任江苏金禾律师事务所律师为公司的律师。
董事会决定于2001年4月28日上午召开2000年度股东大会,审议以上有关事项。
凯诺科技公布2000年年度主要财务指标
项 目 2000年度 项 目 2000年12月31日
每股收益(摊薄) 0.35元 每股净资产 5.46元
净资产收益率(摊薄) 6.39% 调整后每股净资产 5.46元
公司2000年年报经审计,审计意见类型:无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:10派2元(含税)。
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