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招行整改审计问题

http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 00:49 金融时报

  本报讯 记者 杨光明 报道 7月20日,国家审计署公布了《招商银行股份有限公司2005年度资产负债损益审计结果》。审计署指出招商银行在经营管理方面还存在一些违规问题和薄弱环节。对此,记者就具体审计情况采访了招行有关负责人。招行表示,该行董事会和管理层高度重视国家审计署的此次审计,并向记者披露了有关情况。

  

审计结果表明,招行在经营管理方面还存在一些违规问题和薄弱环节。对此该负责人表示,招行在审计期间,边审计边整改,并对此次审计情况的整改情况做了总结。针对审计查出的问题和审计建议,招行一方面改进贷款“三查”管理,强化贷款资金用途的审查管理,针对审计指出的问题,逐项实施举一反三的整改,并严肃查处违法违规问题责任人,分别给予其警告、严重警告、记过、记大过、撤职、开除等行政处分和经济处罚;另一方面,招行采纳审计建议,建立健全管理制度,改善业务操作流程和内部控制机制,系统性整改审计提出的问题。

  其中,涉及违规发放和被挪用的贷款,招行已全部收回或结清;个别违规办理结算的账户和个别管理有缺失的存款账户,全部作了销户处理;财务核算方面相关账务问题已进行了调整。

  招行同时表示,此次审计发现的问题不影响其整体的经营业绩,对已公告的财务报表没有实质影响。本次审计对招行增强依法合规经营意识、规范业务操作、消除风险隐患,具有重要的指导和促进作用。招行将努力以审计问题的整改为契机,不断完善管理体制和业务运行机制,进一步提升全行经营管理和内部控制水平。

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