近日,审计署京津冀特派办成立专门审计组,对办机关财务和机关后勤服务中心财务进行内部审计。作为独立的审计监督者,京津冀办审计人员一年四季奔波在祖国各地为维护国家财经秩序、检查监督国家财政资金履行着自己的职责;作为财政资金的预算单位,京津冀办也不忘审视自身的问题,每年都以内部审计的形式规范财务行为,提高资金使用效益,加强内部管理。
按照该办自定的内部审计制度和办党组的安排,该办由机关党委牵头抽调部分审计人员组成审计组,于3月7日开始正式对办公室负责的机关财务和后勤服务中心负责的财务进行内部审计。5名审计组成员将对该办2004年至2005年两年的财务收支进行一次详细地监督检查,寻求以更高的要求和标准管好、用好审计机关经费和业务经费。
为切实做好这次审计工作,该办领导向审计组提出了四点要求:一是内部审计人员要按照正式审计组的管理模式进行组织,认真、全面做好机关经费、基建账户和后勤经费的审计;二是审计组成员要认真学习国家有关政策,用更高的标准评价办机关的财务管理和资金使用效益;三是要敢于自曝软肋,寻求改进财务管理的途径;四是深入思考,提出针对性建议,为办党组做好参谋助手。(王 栋 胡建春) 图为审计组正在对办机关财务情况进行审计
|