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审计署明年将审中行、交行和招行部分分支机构


http://finance.sina.com.cn 2005年12月27日 00:23 北京现代商报

   商报讯 (记者 和平) 国家审计署审计长李金华在昨日召开的全国审计工作会议上说,今年1至11月,全国共审计9.1万个单位,查出各类违法违规问题金额2900多亿元,揭示损失浪费问题金额150多亿元。

  通过审计,已上交财政、减少财政拨款和补贴等170亿元;共向纪检司法机关移送各类违法犯罪案件线索1370多件。

  今年,审计署在对中国农业银行总行及21家分行审计时,重点对其所属22家县级基层支行进行了全面审计,发现各类案件线索51起,涉案金额80多亿元。上述违规问题和案件基本都发生在基层分支机构,内外勾结作案问题比较突出,相当一部分与各级主要负责人有关。

  贷款业务中的主要问题是,违规发放贷款导致大量银行资金被套取和挪用;违规办理票据业务,票据市场混乱。

  存款业务中的主要问题是,一些分支机构擅自动用客户存款,变相高息揽存,随意调节存款余额,虚增存款。

  因此,李金华在会议上表示,明年审计署将对中行、交行和招行的部分分支机构进行审计。

  据初步统计,1至11月,全国已对2.2万名党政领导干部进行了审计,共查出违规金额350多亿元,损失浪费金额4.9亿多元,其中由领导干部直接经济责任造成的违规金额35亿元。

  通过审计,建议给予党纪政纪处分30人,有196名领导干部被移送纪检监察和司法机关处理。各地参考审计结果,晋升领导干部1093人、降职72人、撤职52人。

  审计署统一组织了对科技经费、退牧还草项目、县乡公路改造工程、合作医疗基金等13项资金或项目的审计和审计调查。据对7个项目审计情况初步统计,共发现挤占挪用资金19亿多元。如对16个省农村公路的审计调查发现,被滞留或挤占挪用的建设资金就有10.7亿元。

  

审计署明年将审中行、交行和招行部分分支机构

  李烝/制表

  J092 J036


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