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第五届海峡两岸内部审计研讨会在南京隆重召开


http://finance.sina.com.cn 2005年10月26日 10:54 审计署网站

  来源: 中国内审协会

  秋天的南京,绿树环绕、姹紫嫣红。第10届全运会的召开,使这座古老的城市焕发出勃勃生机。10月22日~26日,第5届海峡两岸内部审计研讨会在这里隆重召开。来自两岸近50名内部审计专家、学者齐聚南京审计学院国际会议中心,就公司治理与内部控制、内部审计在公司治理当中的作用等课题展开了热烈而积极的研讨。

  在开幕式上,中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍、台湾内部稽核协会秘书长苏淑美分别介绍了与会的内部审计专家和学者。中国内部审计协会王道成会长和台湾内部稽核协会黄庆森理事长为研讨会的成功召开先后致词。中国内部审计协会和台湾内部稽核协会分别介绍了近一个时期协会工作开展情况。

  这次研讨会主题确定为“公司治理与内部审计”。两岸共有7位内部审计专家在大会上发表了精彩演讲:

  台湾内部稽核协会常务理事郑桓圭先生作了题为《公司治理与内部控制之演进——引述欧、美与台湾推动实例》的演讲。他对公司治理推动的近况、公司治理基本架构原则、OECD-欧洲推动情形、台湾推动情形等进行了详细阐述。

  中国内部审计协会耿建新先生作了题为《内审部门设立的动机及其效果研究——来自中国沪市的研究证据》的演讲。他论述了内部审计、公司治理和公司管理的关系,并对单设内审部门的上市公司与未单设内审部门的公司在治理效果上的差异进行了比较。

  台湾内部稽核协会李振贵先生就《内部稽核在公司治理中扮演的角色》作了大会演讲。他对公司治理的定义从不同角度进行了说明,并通过上市公司治理实务守则,论述了公司治理与内部稽核的关系;系统论述了公司治理中的内部机制。

  中国内部审计协会陈燕女士作了题为《公司治理与内部审计》的演讲。她对公司治理与内部审计关系的认识,以及中国电信内部审计在促进公司治理的完善方面所做的探索,与各位代表做了交流。

  中国内部审计协会杨华良先生在题为《公司治理与内部控制》的论文演讲中,阐述了内部控制与公司治理的起源、内部控制与公司治理的发展、内部控制与公司治理的关系后,他系统论述了如何加强公司治理和内部控制。

  台湾内部稽核协会理事陈锦烽先生作了题为《公司治理与企业风险管理》的演讲。他详细阐述了公司治理相关原则与规范、企业风险管理推展现状调查、内部稽核参与企业风险管理(ERM)的程度、ERM对于内部稽核作业的影响等内容。

  中国内部审计协会陈丹萍女士在《针对现代企业内部治理审计的分析与思考》的演讲中,以现代企业为研究对象,以公司治理需求为切入点,站在内部审计的角度,分析了内部审计的属性,提出了现代企业内部审计之实质是内部治理审计的观点。

  会议期间,与会代表还前往常州中国南方车辆集团戚墅堰机车车辆厂参观,并与该厂的有关领导和内部审计人员进行了座谈。

  短短几天的研讨、交流和参观使两岸内审同行朝夕相处,相互沟通,加深了了解,开阔了眼界,增进了友谊;与会的两岸专家、学者都感到交流是短暂的,但收益是巨大的,会议代表形成一个共识:继续为推进两岸内部审计的共同发展和繁荣做出努力和贡献。(李 若)


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