鹰眼预警:同益股份营业收入下降

鹰眼预警:同益股份营业收入下降
2023年04月18日 21:19 智能小浪

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月18日,同益股份发布2022年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2022年全年营业收入为27.15亿元,同比下降6.97%;归母净利润为1527.39万元,同比增长157.9%;扣非归母净利润为1057.19万元,同比增长135.28%;基本每股收益0.08元/股。

公司自2016年8月上市以来,已经现金分红6次,累计已实施现金分红为6333.26万元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税)。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对同益股份2022年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为27.15亿元,同比下降6.97%;净利润为2174.32万元,同比增长180.82%;经营活动净现金流为1.23亿元,同比增长152.92%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 营业收入下降。报告期内,营业收入为27.2亿元,同比下降6.97%。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)22.17亿29.18亿27.15亿
营业收入增速24.01%31.67%-6.97%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比下降6.97%,净利润同比增长180.82%,营业收入与净利润变动背离。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)22.17亿29.18亿27.15亿
净利润(元)2264.4万-2690.39万2174.32万
营业收入增速24.01%31.67%-6.97%
净利润增速-45.95%-218.81%180.82%

• 营业收入下降,净利润转负为正。报告期内,公司营业收入同比下降6.97%,净利润为0.2亿元,公司营收增长乏力,但净利润扭亏为盈。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)22.17亿29.18亿27.15亿
净利润(元)2264.4万-2690.39万2174.32万
营业收入增速24.01%31.67%-6.97%
净利润增速-45.95%-218.81%180.82%

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为0.2亿元、-0.3亿元、0.2亿元,同比变动分别为-45.95%、-218.81%、180.82%,净利润较为波动。

项目202012312021123120221231
净利润(元)2264.4万-2690.39万2174.32万
净利润增速-45.95%-218.81%180.82%

结合经营性资产质量看,需要重点关注:

• 应收账款增速高于营业收入增速。报告期内,应收账款较期初增长23.59%,营业收入同比增长-6.97%,应收账款增速高于营业收入增速。

项目202012312021123120221231
营业收入增速24.01%31.67%-6.97%
应收账款较期初增速-3.66%32.05%23.59%

• 应收账款/营业收入比值持续增长。近三期年报,应收账款/营业收入比值分别为20.18%、20.24%、26.89%,持续增长。

项目202012312021123120221231
应收账款(元)4.47亿5.91亿7.3亿
营业收入(元)22.17亿29.18亿27.15亿
应收账款/营业收入20.18%20.24%26.89%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动背离。报告期内,营业收入同比下降6.97%,经营活动净现金流同比增长152.92%,营业收入与经营活动净现金流变动背离。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)22.17亿29.18亿27.15亿
经营活动净现金流(元)-1.04亿-2.33亿1.23亿
营业收入增速24.01%31.67%-6.97%
经营活动净现金流增速-511.25%-125.01%152.92%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为7.69%,同比增长31.84%;净利率为0.8%,同比增长186.87%;净资产收益率(加权)为1.46%,同比增长129.86%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为6.5%、5.84%、7.69%,同比变动分别为-37.23%、-10.17%、31.84%,销售毛利率异常波动。

项目202012312021123120221231
销售毛利率6.5%5.84%7.69%
销售毛利率增速-37.23%-10.17%31.84%

• 销售毛利率增长,存货周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期5.84%增长至7.69%,存货周转率由去年同期29.34次下降至20.33次。

项目202012312021123120221231
销售毛利率6.5%5.84%7.69%
存货周转率(次)36.3429.3420.33

• 销售毛利率增长,应收账款周转率下降。报告期内,销售毛利率由去年同期5.84%增长至7.69%,应收账款周转率由去年同期5.62次下降至4.11次。

项目202012312021123120221231
销售毛利率6.5%5.84%7.69%
应收账款周转率(次)4.865.624.11

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为1.46%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目202012312021123120221231
净资产收益率4.88%-4.89%1.46%
净资产收益率增速-45.72%-200.21%129.86%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.96%,三个报告期内平均值低于7%。

项目202012312021123120221231
投入资本回报率3.5%-2.31%0.96%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为50.42%,同比增长6.4%;流动比率为1.69,速动比率为1.56;总债务为5.17亿元,其中短期债务为3.57亿元,短期债务占总债务比为69.05%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 资产负债率持续增长。近三期年报,资产负债率分别为43.91%,47.39%,50.42%,变动趋势增长。

项目202012312021123120221231
资产负债率43.91%47.39%50.42%

• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为1.97,1.87,1.69,短期偿债能力趋弱。

项目202012312021123120221231
流动比率(倍)1.971.871.69

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为1.31、0.55、0.55,持续下降。

项目202012312021123120221231
现金比率1.310.550.55

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 短期债务广义货币资金可覆盖,但长期债务不能覆盖。报告期内,广义货币资金/总债务比值为0.95,广义货币资金低于总债务。

项目202012312021123120221231
广义货币资金(元)1.16亿6.68亿4.9亿
总债务(元)1.91亿6.06亿5.17亿
广义货币资金/总债务0.611.10.95

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 利息收入/货币资金比值小于1.5%。报告期内,货币资金为3.4亿元,短期债务为3.6亿元,公司利息收入/货币资金平均比值为0.794%,低于1.5%。

项目202012312021123120221231
货币资金(元)7991.05万5.84亿3.4亿
短期债务(元)1.91亿6.06亿3.57亿
利息收入/平均货币资金0.52%0.37%0.79%

• 总债务/负债总额比值大于20%,利息支出/净利润比值大于30%。报告期内,总债务/负债总额比值为48.39%,利息支出占净利润之比为109.91%,利息支出对公司经营业绩影响较大。

项目202012312021123120221231
总债务/负债总额51.29%64.53%48.39%
利息支出/净利润38.3%-92.74%109.91%

• 其他应付款变动较大。报告期内,其他应付款为1.2亿元,较期初变动率为1046.9%。

项目20211231
期初其他应付款(元)1003.05万
本期其他应付款(元)1.15亿

从资金协调性看,需要重点关注:

• 经营活动无法满足资本性支出资金需求,融资渠道趋紧。报告期内,经营活动净现金流与投资活动净现金流之和为-1.5亿元,筹资活动净现金流为-0.5亿元,经营活动无法覆盖投资资金需求,融资渠道趋紧。

项目20221231
经营活动净现金流(元)1.23亿
投资活动净现金流(元)-2.73亿
筹资活动净现金流(元)-4913.08万

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为0.3亿元、1.3亿元、2.1亿元,公司经营活动净现金流分别-1亿元、-2.3亿元、1.2亿元。

项目202012312021123120221231
资本性支出(元)3455.04万1.28亿2.1亿
经营活动净现金流(元)-1.04亿-2.33亿1.23亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为4.11,同比下降26.88%;存货周转率为20.33,同比下降30.73%;总资产周转率为1.32,同比下降35.81%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率大幅下降。报告期内,应收账款周转率为4.11,同比大幅下降至26.88%。

项目202012312021123120221231
应收账款周转率(次)4.865.624.11
应收账款周转率增速-1.26%15.64%-26.88%

• 存货周转率持续下降。近三期年报,存货周转率分别为36.34,29.34,20.33,存货周转能力趋弱。

项目202012312021123120221231
存货周转率(次)36.3429.3420.33
存货周转率增速43.57%-19.25%-30.73%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 总资产周转率持续下降。近三期年报,总资产周转率分别2.52,2.06,1.32,总资产周转能力趋弱。

项目202012312021123120221231
总资产周转率(次)2.522.061.32
总资产周转率增速7.96%-17.97%-35.81%

• 单位固定资产收入产值逐年下降。近三期年报,营业收入/固定资产原值比值分别为151.74、53.39、41.03,持续下降。

项目202012312021123120221231
营业收入(元)22.17亿29.18亿27.15亿
固定资产(元)1460.69万5466.56万6617.33万
营业收入/固定资产原值151.7453.3941.03

• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为2.4亿元,较期初增长1151.43%。

项目20211231
期初在建工程(元)1920.7万
本期在建工程(元)2.4亿

• 无形资产变动较大。报告期内,无形资产为0.8亿元,较期初增长89.33%。

项目20211231
期初无形资产(元)4022.18万
本期无形资产(元)7615.24万

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介:上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家,分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报,并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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