4月29日晚间, *ST中利(维权) 发布公告称,公司于近日收到三位独立董事共同提交的《关于推进江苏中利公司违规事项整改的督促函》,审计机构此前对公司出具了与持续经营相关的重大不确定性段落及强调事项段落的无保留意见的审计报告;对公司内部控制审计报告出具了否定意见。
公告显示,截至2023年12月31日,*ST中利归属于母公司的所有者权益为-5.58亿元,流动负债高于流动资产30.14亿元。受*ST中利及其子公司非经营性资金占用和公司债务危机问题的影响,江苏中利在资金流动性方面出现困难,短期借款逾期26.11亿元未能办理展期,部分银行账户被司法冻结,可用资金余额仅为3.24亿元,融资能力下降,流动性风险较高。
2023年1月18日,债权人江苏欣意装饰工程有限公司以公司不能清偿到期债务且已经明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向苏州市中级人民法院提交了对公司的重整及预重整申请。法院同意受理债权人对公司的预重整申请并指定临时管理人。同时公司子公司常熟市中联光电 新材料 有限责任公司、苏州腾晖光伏技术有限公司尚在预重整程序中,公司子公司宿迁腾晖 新能源 技术有限公司、常州船用电缆有限责任公司、沛县腾晖新能源技术有限公司、泗阳腾晖新能源技术有限公司、泗阳腾晖光电有限公司尚在重整程序中。
截至年报披露之日,预重整程序尚在进行中,*ST中利预重整是否能转为正式重整以及正式重整最终能否成功具有重大不确定性。
截至2023年12月31日,*ST中利母公司报表对子公司苏州腾晖长期股权投资余额15.23亿元,苏州腾晖归属于母公司所有者的净资产为8.71亿元,由于苏州腾晖目前仍在正常生产经营中,*ST中利预计通过预重整程序能够解除目前子公司的债务困境,*ST中利母公司报表未对苏州腾晖的长期股权投资计提减值准备。这些事项或情况表明存在可能导致对*ST中利持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
*ST中利披露,内部控制审计报告被出具否定意见主要由于:
关联方资金占用尚未整改到位。截至2023年12月31日,关联方江苏中利控股集团有限公司及王柏兴非经营性占用江苏中利169,297.92万元资金(不含违规担保)。因公司在执行内控制度过程中出现实际控制人及其关联方资金占用情况。截至2023年12月31日止,关联方资金占用问题尚未整改到位。
违规担保尚未整改到位。公司存在为关联方及其他第三方提供担保的情况,江苏中利在对外担保的过程中未履行公司内部控制制度的审批程序,未履行关联交易的决策程序且未及时进行信息披露,违反了公司的《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》等内控制度相关规定。*ST中利的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行为,存在重大缺陷。
公开资料显示,*ST中利主营业务为特种电缆业务和新能源光伏组件业务板块。公司主要产品包括阻燃耐火软电缆、铜导体、电缆料、光伏电池片及组件产品、分布式光伏电站、集中式光伏电站、电站运营维护。
业绩方面,*ST中利2023年实现营收40.51亿元,同比下降50.39%,归母净利润亏损14.97亿元,亏损额进一步扩大214.68%。2024年一季度实现营业总收入8.40亿元,同比下降32.14%,归母净利润亏损1.87亿元,亏损同比扩大63.93%。
年报截图
值得注意的是,由于*ST中利最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在重大不确定性,且公司2023年度末合并口径经审计净资产为负值,触及相关规定,公司股票交易已被叠加实施退市风险警示。
二级市场上,截至29日收盘,*ST中利报1.68元/股,上涨5%,总市值14.65亿元。
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