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烟台市国资委监事会认真履行国有出资人监督的职责,由过去的“以财务监督为核心”逐渐向“以国有资产监督为核心”转变,围绕管理经营行为的合法性和经营成果的真实性,通过对张裕集团公司等17户企业的内部会计控制制度和土地使用权等情况进行的监督检查,较好地维护了国有出资人权益。
一年来,各监事会先后开展各类监督检查118次,提交了50份高质量的专项监督检查报
告和年度监督检查报告。通过检查发现,企业在改革改制、生产经营、财务管理等方面,存在着不够规范、管理混乱、缺乏控制、坏账呆账和盲目投资等问题,共计135个,涉及违规资金7.5亿元。其中企业逾期不良贷款1.21亿元;企业内部相互担保金额4.06亿元;挤占上市公司和企业经营性资金1800万元;查处帐外资金1070万元;因投资效果不佳,形成闲置资产金额5088万元,涉及土地面积17.42万平方米;查出个人借取和挪用企业资金99.63万元,用公款为个人购买商业保险5.33万元。另外,虚增土地使用权账面价值3236万元。通过对这些问题的监督检查,为企业建立和完善内控机制,堵塞漏洞,全面提升企业经营管理水平打下了坚实的基础,保证了第二届监事会工作的高点起步。
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