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上海证券交易所要求上市公司建立内部稽核制度


http://finance.sina.com.cn 2005年04月01日 21:50 新华网

  新华网上海4月1日电 (记者 潘清) 针对近期部分上市公司出现的内部控制失灵现象,上海证券交易所在其外部网站上发布《上市公司内部控制制度指引(征求意见稿)》,要求上市公司建立内部稽核制度。

  此次发布的《指引》分为五章,第一章总则借鉴国际反虚假财务报告委员会《企业风险管理总体框架》的理念,规定了上市公司内部控制制度的目标。第二章规范了上市公司
内部控制制度的基本框架。第三章针对特定风险的内部控制作出了规定。第四章主要规范了内部控制制度的稽核和披露。第五章明确了适用范围和实施时间。《指引》要求,上市公司应建立内部稽核制度,内部稽核部门负责人由董事会任免,内部稽核部门至少每季度向董事会提交一次内部稽核工作报告。《指引》还规定,董事会下属的审计委员会或风险管理委员会应对公司内部控制工作进行指导,接收内部稽核工作报告,评价公司内部控制制度运行的情况,并发表专项意见,向董事会报告。为落实内控制度建设,《指引》从强制披露的角度,对上市公司内部控制提出了信息披露要求,一方面要求公司在内部控制出现重大风险时应以临时报告的形式进行披露,另一方面要求公司在提交年度报告同时提交内部控制制度检查核对表,并在年度报告中披露年度内公司内部控制制度执行情况,同时还应针对内部控制制度检查核对表反映的异常事项专门进行说明。

  针对目前部分上市公司内部管理出现的问题,《指引》专门就子公司和衍生品交易的内部控制进行了规范。上证所有关负责人表示,此次针对上市公司内部控制建设发布指引,是上证所一系列公司治理和信息披露规则建设工作的组成部分。下一步上证所还将针对上市公司董事、监事行为发布相关指引,使得公司治理规则体系逐步配套和完善。(完)






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