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东晶电子内部审计制度浙江东晶电子股份有限公司内部审计制度

http://www.sina.com.cn 2008年03月31日 22:03 中国证券网
证券代码:002199	证券简称:东晶电子
东晶电子内部审计制度浙江东晶电子股份有限公司内部审计制度

第一章 总则
第一条 为了建立健全浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)内部审
计制度,加强公司内部管理和控制,促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性,为
管理层正确决策提供可靠的信息和依据,不断提高企业运营的效率及效果,加强内部审
计和监督工作,提高资金使用效益,维护公司和全体股东的合法权益,根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公
司特别规定》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《公司章程》等的有关规
定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条 公司根据国家规定建立内部审计监督制度,是公司建立自我约束机制的
重要环节。公司实施内部审计时,按本制度要求执行。本制度所称内部审计,是指公司
内部设立的审计部,通过独立客观的监督和评价活动,对企业各项业务活动、财务收支
及内部控制的适当性、真实性、合法性和有效性进行审查、评价和咨询,对公司决策、
决议、决定的落实情况进行检查,并提出富有建设性的审计建议和意见,确保公司经营
目标的实现。
第二章 审计机构和人员
第三条 公司设内审部,负责公司内部审计工作。内审部受董事会领导,在审计
委员会指导下独立开展工作。
第四条 内审部应配备具有必要专业知识的审计人员。从事内部审计的工作人员
应具备必要的审计业务知识,并具有一定的财会和生产经营管理经验,其中要有适当数
量的中、高级专业技术职称的业务骨干。
第五条 公司审计部为公司内部的一个职能部门,公司各职能部门要支持审计部
的工作,提供必要的工作条件,并自觉接受审计。审计部及审计人员要依法履行职责,
任何部门和个人不得干预、阻挠。内审部设负责人一名,由董事会审计委员会提名,董
事会任免。
第六条 审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、
保守秘密;不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。审计人员办理审计事项,
与被审计单位或审计事项有利害关系的,应当回避。
第七条 审计人员应具备以下基本条件:
(一)具备必要的常识及业务能力,熟悉公司的经营活动和内部控制,并不断通
过后续教育保持和提高专业胜任能力;
(二)遵循职业道德规范,并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务;
(三)保持独立性和客观性;
1、内部审计人员应保持独立性,不能以任何决策制定者的资格参加所有的经
营,以保持客观公正的能力和立场;
2、内部审计人员与被审计单位及其主要负责人在经营上应没有利害关系,办
理审计事项时与被审计单位或被审计事项有直接利害关系的应当回避;
3、内部审计人员在审计计划的制定、实施和审计报告的提出过程中应不受控
制和干扰。
(四)具有较强的人际交往技能,能恰当地与他人进行有效的沟通。
第三章 内审部的职责和权限
第八条 公司内审机构遵循“以合规审计为基础,以效益审计为重点,以提高经
济效益为目的”的工作方针。内审部的职责:
(一)对本公司各内部机构的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性
进行检查和评估;
(二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资
料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、
真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务
信息等;
(三)对工程项目预算、决算的执行、建设成本和经济效益进行审计;
(四)协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,
并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
(五)对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;
(六)协助监事会检查相关事项,为监事会提供所需资料;
(七)配合公司聘请的外部审计机构,完成相关审计工作;
(八)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执
行情况以及内部审计工作中发现的问题。
(九)完成董事会、监事会交办的其它事宜。
第九条 内审部的权限:
(一)参加有关会议,特别是生产经营、工程建设、财务收支、对外投资和经营
合同的制定等会议,必须通知内审部门参加。对重大的经济合同,实行事先审计监督;
(二)根据内部审计工作的需要,要求有关单位和部门按时报送计划、预算、决
算、报表和有关文件、资料等;
(三)审核凭证、帐表、决算,检查资金和财产,检测财务会计软件,查阅有关
文件和资料;
(四)对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的单位和个人,有权向公司
提出追究其责任的建议;
(五)提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见。
第十条内部审计人员职业道德规范:
(一)在履行职责时,应当严格遵守中国内部审计准则及中国内部审计协会制订
的其他规定;
(二)不得从事损害国家利益、公司利益和内部审计职业荣誉的活动;
(三)在履行职责时,应当做到独立、客观、正直和勤勉;
(四)在履行职责时,应当保持廉洁,不得从被审计单位获得任何可能有损职业
判断的利益;
(五)应当保持应有的职业谨慎,并合理使用职业判断;
(六)应当保持和提高专业胜任能力,必要时可聘请有关专家协助;
(七)应诚实地为公司服务,不做任何违反诚信原则的事情;
(八)应当遵循保密性原则,按规定使用其在履行职责时所获取的资料;
(九)在审计报告中应客观地披露所了解的全部重要事项;
(十)应具有较强的人际交往技能,妥善处理好与组织内外相关机构和人员的关
系;
(十一)应不断接受后续教育,提高服务质量。
第四章 内部审计的工作程序及要求
第十一条 对需要审计的事项,由公司内审部拟订审计计划,报董事会审计委员
会备案。
第十二条 内审部应当在实施审计三日前,向被审计单位下达审计通知书。审计
通知书的内容包括:
(一)被审计单位名称;
(二)审计的依据、范围、内容、方式和时间;
(三)审计人员名单;
(四)对被审计单位配合审计工作的具体要求。
内审部认为需要被审计单位自查的,应当在审计通知中写明自查的内容、要求和
期限。
第十三条 审计人员通过审查被审计单位、会计凭证、会计帐簿、会计报表,查
阅与审计事项有关的文件、资料,检查现金、实物、有价证券,向有关单位和个人调查
等方式进行审计,并取得证明材料。
第十四条 审计人员收集证明材料、必须遵循下列要求:
(一)客观公正、实事求是,防止主观臆断,保证证明材料的客观性;
(二)分析判断,决定取舍,保证证明材料的相关性;
(三)收集足以证明审计事实真相的证明材料,保证证明材料的充分性;
(四)严格遵守法律、法规的规定,保证证明材料的合法性。
第十五条 审计人员向有关单位和个人调查取得的证明材料,应当有提供者的签
名或盖章,未取得提供者签名或盖章的,应当注明原因。
第十六条 审计中如有特殊需要,可以指派或者聘请专门机构、专业人员参加。
第十七条 审计人员应当编制审计工作底稿。审计工作底稿的内容包括:
(一)被审计单位的名称:
(二)审计项目的名称以及实施的时间;
(三)审计过程记录;
(四)编制者的姓名及编制日期;
(五)复核者的姓名及复核日期;
(六)索引号及页次;
(七)其他应说明的事项。
第五章 内部审计报告
第十八条 内审部实施审计后,原则上应当在十个工作日内完成审计报告。
第十九条 审计报告应征求被审计单位的意见,被审计单位应在审计报告征求意
见书上签署意见,并签字、盖章。被审计单位对审计报告有异议的,内审部应当进一步
核实、研究。
审计人员应当将审计报告和被审计单位对审计报告的书面意见,一并报送董事会
审计委员会。
第二十条 审计报告应当包括下列内容:
(一)审计的依据、范围、内容、方式和时间;
(二)被审计单位的有关情况;
(三)实施审计的有关情况;
(四)审计评价意见;
(五)对违反有关规定的行为的定性、处理处罚建议及其依据。
第二十一条 内审部自接到董事会审计委员会对有关审计报告的意见后,应当在
三个工作日内反馈给审计单位和有关单位。内审部应当自上述反馈意见送达之日起一个
月内,进行后续审计,了解审计意见的落实情况,监督审计决定的执行情况。
第二十二条 内审部门每季度应与审计委员会召开一次会议,报告内部审计工作
情况和发现的问题,并至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告。
第六章 奖惩
第二十三条 对于被审计单位出现重大违反国家财经法纪的行为,应依法追究被
审计单位和有关责任人的责任,被审计单位因此被国家有关部门追究责任,被审计单位
和有关责任人应承担赔偿责任。
第二十四条 对于审计中发现的违反公司规章制度的,依据公司各有关规章制度
进行处理,处罚条款对责任单位和责任人有效。
第二十五条 对于打击报复内部审计人员,受打击报复的公司内部审计人员可以
直接向公司董事长报告相关情况,公司应及时对上述行为予以查处;对涉嫌犯罪的,依
法移交司法机关处理。
第二十六条 对忠于职守、有突出贡献的内部审计人员,以及揭发检举违法行为、
保护公司财产的有功人员,应给予精神或物质奖励。
第二十七条 公司审计人员玩忽职守,滥用职权,徇私舞弊,泄漏秘密的,公司
依照有关规定予以处理,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
第二十八条被审计单位应当配合公司审计,提供审计人员所需资料和数据,若不
配合内部审计工作、拒绝审计或提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或报复、
陷害内部审计人员的,公司应及时予以处理,构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
第七章 附则
第二十九条本制度经董事会批准后实施,由董事会负责解释并修改。

浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇〇八年三月二十九日
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