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关于江苏澳洋科技股份有限公司关联方资金占用情况的专项审核报告

http://www.sina.com.cn 2008年03月04日 21:52 中国证券网
证券代码:002172	证券简称:澳洋科技
关于江苏澳洋科技股份有限公司关联方资金占用情况的专项审核报告

苏公W[2007]E1020号江苏澳洋科技股份有限公司董事会:
我们接受委托,在审计了江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“江苏澳洋公司”)2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上,对后附的《江苏澳洋科技股份有限公司2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是江苏澳洋公司管理层的责任,我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计江苏澳洋公司2007年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解江苏澳洋公司2007年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师 沈 岩
中国.无锡 中国注册会计师 华可天
2008年3月4日

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