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1.§1 重要提示 |
2.§2 公司基本情况 |
3.§3 重要事项 |
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广东远光软件股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人陈利浩、主管会计工作负责人毛华夏及会计机构负责人(会计主管人员)毛华夏声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产 352,231,452.27 363,726,241.92 -3.16% 所有者权益(或股东权益) 319,244,868.67 311,821,109.86 2.38% 每股净资产 2.91 2.84 2.46% 本报告期 上年同期 营业总收入 25,828,477.22 20,475,336.38 净利润 7,423,758.81 1,982,306.00 经营活动产生的现金流量净额 -16,619,397.86 -4,027,908.37 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.04 基本每股收益 0.07 0.02 稀释每股收益 0.07 0.02 净资产收益率 2.33% 0.64% 扣除非经常性损益后的净资产收益 2.25% 0.57% 率 ================续上表========================= 增减变动(%) 营业总收入 26.14% 净利润 274.50% 经营活动产生的现金流量净额 -312.61% 每股经营活动产生的现金流量净额 -275.00% 基本每股收益 250.00% 稀释每股收益 250.00% 净资产收益率 增加1.69个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益 增加1.68个百分点 率 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -9,225.54 计入当期损益的政府补助(即本公司的贷款贴息) 234,090.00 其他各项营业外收入 30,430.51 其他各项营业外支出 -5,675.98 合计 249,618.99 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 8,292 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行—中小企业板交 863,439 人民币普通股 易型开放式指数基金 中国银行-兴安证券投资基金 306,293 人民币普通股 徐德良 241,236 人民币普通股 山东鲁英投资管理有限公司 200,000 人民币普通股 刘彦瑶 164,000 人民币普通股 云南云电财金管理有限公司 163,100 人民币普通股 邱彩蛾 150,600 人民币普通股 瞿焕瀛 145,000 人民币普通股 贺从收 128,115 人民币普通股 邓秋明 120,000 人民币普通股
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§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、交易性金融资产增加145.16%,主要系本期公司利用自有资金进行股票投资所致。 2、预付款项降低74.95%,主要系代客户采购系统集成采购款在本期结算所致。 3、其他应收款增加143.34%,主要系员工备用金借款增长所致。 4、在建工程增加101.88%,主要系公司办公楼部分楼层装修支出增加所致。 5、应付账款降低66.36%,主要系代客户采购系统集成采购款在本期结算所致。 6、预收账款降低63.74%,主要系本期确认收入对应预收款项结转所致。 7、应交税费降低165.8%,主要系公司按 15%所得税率预缴 2006年4季度企业所得税。后被国家发展和改革委员会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合审核认定为2006年度国家规划布局内重点软件企业。可享受按10%的税率计缴企业所得税所致。 8、营业成本增加181.57%,主要系本期系统集成收入较上年有大幅增加所致。 9、财务费用减少205.56%,主要系上年募集资金到位后银行存款大幅增加,利息收入随之增加所致。 10、资产减值损失降低76.24%,主要系本期计提坏账准备金额较上年同期低所致。 11、投资收益增加4338.51%,主要系公司利用自有资金进行股票投资所致。 12、营业外收入降低88.19%,主要系本期获增值税返还金额少所致。 13、净利润较上年增加274.5%,主要系上述原因综合所致。 14、收到的税费返还降低100%,主要系公司主管国家税务局变更部分增值税返还未能及时退回所致。 15、收到其他与经营活动有关的现金降低56.08%,主要系上年同期收回部分预付账款所致。 16、支付的各项税费增加44.29%,主要系公司营运收入不断增长带动相关税费增加所致。 17、支付其他与经营活动有关的现金增加52.99%,主要系公司营运规模扩长相关费用支出增长所致。 18、经营活动产生的现金流量净额降低312.61%,主要系公司本期经营活动现金流入较上年同期降低和经营活动现金流出较上年同期增加共同影响所致。 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金降低53.25%,主要系公司在建工程项目已进入扫尾阶段,相关支出减少所致。 20、投资活动产生的现金流量净额增加90.75%,主要系公司利用自有资金进行股票投资所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.4 对2007年中期经营业绩的预计 单位:(人民币)元 对2007年中期经营业 净利润比上年同期增长30%以上 绩的预计 预计增长30-50% 2006年中期经营业绩 净利润(未按新会计准则调整): 11,707,089.44 业绩变动的原因说明 电力行业财务及企业管理信息化需求持续,公司软件 将进一步扩大应用实施规模。 3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
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