成都宗申联益实业股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2002年7月31日、2001年12月31日、2000年12月31日、1999年12月31日模拟资产负债表,2002年1-7月、2001年度、2000年度、1999年度模拟利润表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表遵循了已披露的编制基础和编制方法,符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年7月31日、2001年12月31日、2000年12月31日、1999年12月31日的模拟财务状况和2002年1-7月、2001年度、2000年度、1999年度的模拟经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师:陈更生    有限责任公司
    中 国.成 都 中国注册会计师:程渝
    2002年9月8日