宁永会二审字(2002)057号
    江苏大亚集团公司:
    我们接受委托,审计了贵公司下属之丹阳铝业分公司2001年12月31日、2002年 3月25日的资产负债表、2001年6至12月、2002年1至3月的利润表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中 国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合该分公司的实际情 况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《工业企业会计制度》的有 关规定,在所有重大方面公允地反映了该分公司2001年12月31日、2002年3月25 日 的财务状况以及2001年6至12月、2002年1至3月的经营成果, 会计处理方法的选用 遵循了一贯性原则。
    
南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 诸旭敏 毛军    中国·南京 2002年4月23日
资产负债表主要数据如下(2002年3月25日): 单位:元流动资产 140,963,579.61
固定资产净值 146,071,162.25
在建工程 279,500.00
固定资产合计 146,350,662.25
资产总计 287,314,241.86
流动负债 8,507,851.95
所有者权益 278,806,389.91
负债及所有者权益合计 287,314,241.86
利润表主要数据如下(2002年1-3月): 单位:元
产品销售收入 55,090,282.76
产品销售成本 40,269,894.17
产品销售费用 949,343.03
产品销售税金及附加 112,757.39
产品销售利润 13,758,288.17
其他业务利润 -355,135.43
管理费用 2,678,263.89
财务费用 94,559.25
营业利润 10,630,329.60
营业外收入 67,278.40
营业外支出 358,008.13
利润总额 10,339,599.87
所得税 3,864,259.26
净利润 6,475,340.61