本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    目前,本公司所聘会计师事务所正在对公司2002年度的财务会计报告进行审计,在审计过程中,会计师事务所认为,公司2002年度有关费用的摊销期限及计提标准需要调整。据此,公司重新对2002年度利润进行了测算,测算的结果低于公司当初的预计。根据重新测算,预计公司2002年度净利润与2001年度相比,将下降50%以上,具体数据以审计结果为准。公司提醒投资者注意投资风险。
    特此公告。
    
北京华联商厦股份有限公司董事会    2003年4月5日