中商股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了中商股份有限公司所属分公司中商股份有限公司国大百 货商场(以下简称贵公司)二000年十二月三十一日及二00 一年九月三十日资产负 债表、二000年度及二00一年一至九月利润表。这些会计报表由贵公司负责, 我们 的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立 审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的 有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二000年十二月三十一日、二00 一 年九月三十日的财务状况及二000年度、二00一年度一至九月的经营成果, 会计处 理方法的选用遵循了一贯性原则。
    
北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:童登书    北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师:刘莉
    二○○一年十月二十二日