华证审字(2002)231号审 计 报 告
    中信国安信息产业股份有限公司:
    我们接受委托,审计了合肥广电宽带网络有限责任公司(以下简称“该公司”) 2001年12月31日的资产负债表、 2001年度8-12月的利润及利润分配表。这些会计 报表由该公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依 据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合该公司的实 际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,该公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的 有关规定,在所有重大方面公允地反映了该公司2001年12月31日的财务状况及2001 年度8-12月经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    
湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师:潭汝建    湖南 · 长沙 中国注册会计师:吕勇军
    2002年 5月20日