重天健审字(2001)第115号
    审计报告
    太极集团四川省自贡市医药有限公司:
    我们接受委托,审计了贵公司二零零零年十二月三十一日的资产负债表和二零 零零年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审 计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《商业流通企业会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二零零零年十二月三十一日的财 务状况和二零零零年度的经营成果及现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性 原则。
    
重庆天健会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:龙文虎    中国·重庆 中国注册会计师:刘 云
     二零零一年二月二十五日