江阴长江磁卡有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001年6月30日的资产负债表、2001年1至6月的利 润及利润分配表及2001年1至6月的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们 的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立 审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计 记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充 规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年6月30日的财务状况与2001年1至6 月的经营成果以及2001年1至6月的现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯 性原则。
    
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师:徐家敏    有限责任公司
    中国·四川 中国注册会计师:刘小平
    2001年7月 20日