` 审计报告
     (华业字(2002)第257号)
    上海港集装箱股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日合并资产负债表、 资产负债表及
2001年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分配表,以及合并现金流量表、 现
金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意
见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结
合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规
定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31 日的合并财务状况及财务状
况、2001年度合并经营成果及经营成果和合并现金流量及现金流量的情况, 会计处
理方法的选用遵循了一贯性原则。
     大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师
    周 渭 明
    朱 蕾
    中国 上海 昆山路146号 2002年1月31日
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