委托单位: 中国软件与技术服务股份有限公司
    审计单位: 利安达信隆会计师事务所有限责任公司
    联系电话: ( 010) 85866870
    传真号码: ( 010) 85866877
    网 址: http://www.reanda.com
    利安达审字[2006]第1019-1 号
    中国软件与技术服务股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称“中国软件”)2005年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2005 年度的现金流量表及合并现金流量表进行了审计,并出具了“利安达审字[2006]第1019 号”标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)以及上海证券交易所上市公司部2006 年4 月4 日发布的《2005 年年度报告工作备忘录(第五号)》有关文件要求,我们对中国软件编制的2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况汇总表“)进行了审核。中国软件管理当局的责任是如实编制情况汇总表,并提供真实、合法、完整的有关非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的全部资料。我们的责任是对中国软件编制的情况汇总表进行审核,并出具专项审核说明。
    我们对情况汇总表与审计中国软件2005 年度会计报表时所复核的相关资料,以及中国软件经审计的2005 年度会计报表相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致的情况。
    本说明仅作为中国软件披露资金占用及资金往来之用,不得用作任何其他目的。
    附件:中国软件与技术服务股份有限公司2005 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表