五洲会字〖2001〗6-第155号
    浙江华立科技开发股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日、2000年12月31日、2001年 4 月 30日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度、2000年度、2001年1-4 月的利润 表和合并利润表、2000年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公 司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册 会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括 抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公 允地反映了贵公司1999年12月31日、2000年12月31日、2001年4月30 日的财务状况 及1999年度、2000年度、2001年1-4月的经营成果和2000年度现金流量情况,会计处 理方法的选用遵循了一贯性原则。
    
天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师:王祖平    海口齐盛分所 中国注册会计师:雷小玲
    中国·海南·海口 二OO一年六月二十日