本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、预计的本期业绩情况
    1.业绩预告期间:2004年1月1日至2004年12月31日
    2.业绩预告情况:√亏损同向大幅上升同向大幅下降扭亏
    由于2003年下半年以来,建筑用钢材、水泥、地材等主要原材料以及燃油、运费等价格大幅度上涨,公司在建项目成本剧增,生产经营遇到很大困难。根据测算,公司在建项目因钢材涨价引致的价差损失将达到1.3亿元左右,水泥、地材、燃油、运费上涨造成的生产成本攀升超过3000万元。经公司多次向四川省主管部门反映,目前省内几个重点项目的钢材价差问题得到部分解决,项目业主承诺承担平均54%左右的价差损失,按项目施工进度逐年分摊;2004年项目业主承担价差损失3000万元左右。而其他生产成本上涨损失由公司自行承担。
    因此,初步预计公司2004年全年将出现较大幅度亏损。由于2004年公司在建项目众多,目前各项目及分、子公司财务报表还汇总中,亏损金额难以确定,具体财务数据将在2004年年度报告中详细披露。
    3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计:是√否
    二、上年同期业绩
    1.净利润:46,162,053.64元
    2.每股收益:0.18元(按公积金转增股本前25,000万元总股本计算)
    三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因(不适用)
    四、与已披露的业绩预告(含其修正)存在的差异及造成差异的原因
    1.已经披露的关于本期业绩的业绩预告见:
    √公司2004年第三季度季报
    2.已经披露的业绩预告为:
    由于建筑用钢材、水泥及燃油价格持续高涨,公司争取的价差补偿尚未落实,预计到2004全年净利润与上年同期相比减少50%以上。
    3.造成上述差异的原因为:
    公司公布2004年第三季度报告时,政府部门及业主单位对钢材价差损失的解决方案尚未明确,公司对解决范围及项目业主承担价差损失的比例预计过于乐观;同时,公司对下属子公司所面临的严峻的生产经营环境估计不足。上述原因造成公司当时未能准确预测到2004年公司将出现较大幅度亏损。
    特此公告。
    
四川路桥建设股份有限公司董事会    二00五年一月三十一日