排名 |
公司代码 |
公司简称 |
EORI 指 数 |
点评 |
1209 |
000049 |
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22.22 |
在30个适用标准之下,公司除正常净利润列报,担保事项,关联方购销,重大非货币性资产托管、承包及租赁经营事项未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同程度、不同类别的信任度瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,“五分开”,监事会独立性,重大非常项目交易的定价及支付方式,公司治理方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1210 |
600737 |
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22.06 |
在34个适用标准之下,除高管年度报酬与正常净利润相对称,董、监事离任情况,重大非常项目收益确认,财务结果重大变化及其原因披露,重大收购、吸收合并事项对当期财务结果的实质性影响说明,关联方购销共6项标准未见明显瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,“五分开”,监事会独立性,非常项目交易,出售资产的历史损益状况与出售价格之间存在异常情况方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1211 |
000672 |
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22.06 |
在33个适用项目之下,除正常净利润列报,关联方购销,非常项目收益确认,无违规担保,无重大非货币性资产托管、承包及租赁经营事项,财务结果重大变化及其原因披露未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司董事会结构,监事会独立性,经营活动现金流量净额,收购和出售资产的历史损益状况与出售价格之间异常,关联方资金占用方面存在重大信任度瑕疵。 |
1212 |
600522 |
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21.88 |
在32个适用标准之下,除调整后每股净资产计算,财务结果重大变化及其原因披露,主营业务收入是否依赖关联方,无重大非货币性资产托管、承包及租赁经营事项,无违规担保共5项标准未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司董事会报告披露,监事会独立性,收购事项,非常项目交易方面存在重大信任度瑕疵。 |
1213 |
600784 |
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21.67 |
在30个适用标准之下,除正常净利润及经营活动产生的现金流量净额列报,财务结果重大变化及其原因披露,关联方销售,关联方之间发生的债权、债务及担保及时披露,无重大非货币性资产托管、承包及租赁经营事项未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,公司治理,非常交易事项,关联方资金占用,以及违规担保方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1214 |
600115 |
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21.43 |
在32个适用标准之下,除正常净利润及经营活动产生的现金流量净额列报,调整后每股净资产计算,股东大会有必要的类别股东,无担保事项,主营业务收入,关联方往来余额未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会结构,董事会报告披露,监事会恰当履行其职责,非常项目关联方交易方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1215 |
600721 |
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21.43 |
在29个适用标准之下,除调整后每股净资产计算,关联方购销,关联方往来余额,与关联方之间发生的重大债权、债务及担保事项披露未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会结构,监事会独立性,公司治理,现金流量列报,关联方资金占用,违规担保方面均存在重大信任度瑕疵。另外,公司董事会成员未就年报达成一致。 |
1216 |
600658 |
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21.43 |
在35个适用标准之下,除正常净利润列报,调整后每股净资产计算,财务结果重大变化及其原因披露,预计负债确认,无违规担保共5项标准未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,其中,董事会报告披露,监事会恰当履行其职责,非常项目交易方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1217 |
600179 |
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21.43 |
在28个适用标准之下,除正常净利润列报,调整后每股净资产计算,高管薪酬领取及离任情况,重大非货币性资产托管,承包及租赁经营事项未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会结构,董事会报告披露,监事会独立性,关联方购销,关联方资金占用,关联方往来余额方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1218 |
000799 |
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21.43 |
在31个适用标准之下,除经营活动产生的现金流量净额列报,调整后每股净资产计算,高管薪酬领取,董事会报告关于“经营中存在的困难及解决方案”的陈述,主营业务收入,无重大非货币性资产托管、承包及租赁经营事项未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在分部报告及子公司经营业绩披露,关联方占用,违规担保及整改事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1219 |
000766 |
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21.21 |
在32个适用标准之下,除正常净利润列报,高管薪酬领取,董、监事离任,财务结果重大变化及其原因披露,关联方购销、重大非货币性资产托管、承包及租赁经营方面未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,董事会报告披露,监事会恰当履行其职责,控股股东资金占用、担保事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1220 |
000657 |
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21.21 |
在33个适用标准之下,除正常净利润及经营活动现金流量净额列报,无重大非货币性资产托管、承包及租赁经营事项,无违规担保共4项标准未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,监事会恰当履行其职责,“五分开”,委托关联方销售定价方法方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1221 |
600516 |
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20.97 |
在个31个适用标准之下,除调整后每股净资产计算,子公司业绩及财务结果重大变化及其原因披露,担保事项未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在非常损益经营活动现金流量净额列报,董事会结构,监事会独立性,关联方资金占用,关联方购销,整改事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1222 |
600690 |
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20.96 |
在个31个适用标准之下,除正常净利润及经营活动现金流量净额列报,高管薪酬领取,无违规担保,无重大非货币性资产托管、承包及租赁经营,关联方往来余额方面未见瑕疵外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,监事会恰当履行其职责,“五分开”,关联方购销业务,非常项目关联方交易方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1223 |
600190 |
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20.69 |
在33个适用标准之下,除非常损益列报,担保事项,无重大非货币性资产托管、承包及租赁经营事项,关联方往来余额,主营业务收入未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,公司治理,关联方交易,整改事项方面存在重大信任度瑕疵。特别需要注意的是,该公司以前年度存在编造虚假会计资料的行为。 |
1224 |
000501 |
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20.59 |
在32个适用标准之下,除计算调整后每股净资产,经营活动产生的现金流量净额列报及财务结果重大变化及其原因披露,非常项目收益确认,关联方购销未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会结构,监事会独立性,经营活动现金流量净额列报,资产出售,关联方资金占用,违规担保,整改事项方面存在重大信任度瑕疵。 |
1225 |
000030 |
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20.59 |
在34个适用标准之下,除正常净利润及经营活动产生的现金流量净额列报,财务结果重大变化及其原因披露,关联方购销未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告完整性,“五分开”,重大非常交易事项,关联方资金占用,整改事项方面存在重大信任度瑕疵。 |
1226 |
600679 |
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20.37 |
在27个适用标准之下,除正常净利润及经营活动产生的现金流量净额列报,董、监事离任,财务结果重大变化及其原因披露未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中公司在“五分开”,董事会报告披露,违规担保,关联方资金占用方面存在重大信任度瑕疵。 |
1227 |
000862 |
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20.31 |
在32个适用标准之下,除经营活动产生的现金流量净额列报及调整后每股净资产计算,董、监事离任,财务结果重大变化及其原因披露,募集资金使用情况,主营业务收入不依赖关联方,无违规担保事项未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,监事会恰当履行其职责,“五分开”,关联方往来余额,非常项目关联方交易,整改事项方面存在重大信任度瑕疵。 |
1228 |
600637 |
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20.00 |
在30个适用标准之下,除经营活动产生的现金流量净额列报及调整后每股净资产计算,租赁托管未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,监事会恰当履行其职责,重大非常交易事项关联方销售和采购事项,对外担保及关联方资金占用方面存在重大信任度瑕疵。 |
1229 |
000560 |
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20.00 |
在35个适用标准之下,除调整后每股净资产计算,财务结果重大变化及其原因披露,非常项目收益,租赁托管,关联方购销,未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在财务数据列报,董事会报告披露,监事会独立性及恰当履行其职责,“五分开”,担保事项,整改事项等方面均存在重大瑕疵。 |
1230 |
000555 |
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20.00 |
在30个适用标准之下,除调整后每股净资产计算,关联方购销,无重大非货币性资产托管、承包及租赁经营事项,无违规担保共5项标准未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在财务数据列报,董事会报告披露,重大非常项目收益确认,“五分开”,担保事项方面均存在重大瑕疵。 |
1231 |
000765 |
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19.70 |
在33个适用标准之下,除调整后每股净资产计算,董、监事离任,分部报告及财务结果重大变化及其原因披露,关联方购销,与关联方之间发生的重大债权、债务及担保事项披露未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会结构,监事会独立性,控制性股东非法占用上市公司资金,违规担保及整改事项方面均存在重大信任度瑕疵。另外,注册会计师为公司出具了带说明段无保留意见审计报告。 |
1232 |
600169 |
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19.64 |
在35个适用标准之下,除正常净利润及经营活动现金流量净额列报,调整后每股净资产计算,分部报告披露,无违规担保未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,监事会独立性及恰当履行其职责,“五分开”,关联方购销方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1233 |
600800 |
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19.12 |
在32个适用标准之下,除经营活动现金流量净额列报,董、监事离任,募集资金使用情况,非货币性资产托管、承包及租赁经营事项未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,董、监事会报告完整性,关联方购销,重大非常交易事项,对外担保及关联方资金占用方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1234 |
600255 |
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18.97 |
在29个适用标准之下,除正常净利润及经营活动现金流量净额列报,财务结果重大变化及其原因披露,无违规担保未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司董事会报告披露,“五分开”,监事会独立性及恰当履行其职责,关联方购销,关联方资金占用方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1235 |
000730 |
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18.97 |
在29个适用标准之下,除正常净利润及经营活动现金流量净额列报,关联方购销,非货币性资产托管、承包及租赁经营事项未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在高管薪酬领取,董事会报告披露,董事会结构,监事会独立性及恰当履行其职责,关联方资金占用,违规担保方面均存在重大信任度瑕疵。另外,注册会计师对公司出具了无法表示意见的审计结论。 |
1236 |
600788 |
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18.75 |
在32个适用标准之下,除高管薪酬领取,关联方购销,非货币性资产托管、承包及租赁经营事项未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,董事会结构,监事会独立性及恰当履行其职责,关联方往来余额及担保事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1237 |
600336 |
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18.75 |
在32个适用标准之下,除正常净利润列报,调整后每股净资产计算,董事会报告“讨论与分析”项目,非常项目收益确认,关联方销售,关联方往来余额未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在高管薪酬领取,“五分开”,董事会报告披露,监事会独立性及恰当履行其职责,非常项目关联方交易,购销业务依赖关联方,担保事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1238 |
000035 |
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18.57 |
在35个适用标准之下,除正常净利润列报,调整后每股净资产计算,分部报告以及财务结果重大变化及其原因披露,重大收购、吸收合并事项对当期财务结果的实质性影响5项标准未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在关联方购销,关联方往来余额,非常项目关联方交易,整改事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1239 |
600752 |
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18.57 |
在35个适用标准之下,除调整后每股净资产计算,正常净利润列报,财务结果重大变化及其原因披露,收购、吸收合并事项对当期财务结果的实质性影响披露,关联方购销未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,监事会独立性,非常项目关联方交易,违规担保,大股东资金占用,整改事项方面均存在严重信任度瑕疵。 |
1240 |
600715 |
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17.86 |
在28个适用标准之下,除调整后每股净资产计算,正常净利润列报,财务结果重大变化及其原因披露,无违规担保未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,“五分开”,关联方资金占用,关联方购销,整改事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1241 |
600891 |
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17.65 |
在34个适用标准之下,除调整后每股净资产计算,正常净利润列报,关联方购销,及时披露与关联方之间发生的重大债权、债务及担保事项及其影响未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会结构,监事会独立性及恰当履行其职责,关联方资金占用、违规担保方面均存在重大信任度瑕疵。另外,注册会计师对公司出具了有保留意见的审计报告。 |
1242 |
600799 |
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16.67 |
在33个适用标准之下,除调整后每股净资产计算,经营活动产生的现金流量净额列报,非货币性资产托管、承包及租赁经营事项,关联方购销未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,对外担保及关联方资金占用及往来余额,非常项目关联方交易方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1243 |
600609 |
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16.67 |
在27个适用标准之下,除正常净利润列报,调整后每股净资产计算,财务结果重大变化及其原因披露未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,监事会独立性及恰当履行其职责,“五分开”,关联方资金占用,关联方购销业务,担保事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1244 |
600242 |
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16.67 |
在31个适用标准之下,除正常净利润列报,财务结果重大变化及其原因披露,关联方购销,不存在重大非货币性资产托管、承包及租赁经营事项,无违规担保未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告披露,监事会独立性及恰当履行其职责,“五分开”,非常项目收益,整改事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1245 |
000727 |
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16.67 |
在30个适用标准之下,除分部报告以及财务结果重大变化及其原因披露,无非货币性资产托管、承包及租赁经营未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告,监事会独立性及恰当履行其职责,公司治理,“五分开”,关联方往来余额,关联方购销、担保事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1246 |
600627 |
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16.67 |
在32个适用标准之下,除调整后每股净资产计算,主营业务收入,董事会报告中“经营中存在的困难与解决方案”陈述,非货币性资产托管、承包及租赁经营事项,收购、吸收合并事项对当期财务结果的实质性影响事项披露未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告,监事会独立性及恰当履行其职责,非常项目关联方交易中,担保事项,关联方往来余额方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1247 |
000931 |
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16.22 |
在35个适用标准之下,除正常净利润列报,调整后每股净资产计算,关联方购销共4项标准未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告,监事会独立性及恰当履行其职责,“五分开”,非常项目关联方交易,关联方往来余额,担保及整改事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1248 |
600849 |
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16.13 |
在31个适用标准之下,除调整后每股净资产计算,关联方购销,合理确认预计负债,报告期内无重大非货币项资产托管、承包及租赁经营事项未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在财务数据披露,董事会报告完整性,高管任职领薪及非正常离任,担保事项,重大非常项目关联方交易方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1249 |
600758 |
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16.13 |
在31个适用标准之下,除财务结果重大变化及其原因披露,关联方购销,及时披露与关联方之间发生的重大债权、债务及担保事项公司未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在财务数据披露,董事会报告完整性,监事会独立性及恰当履行其职责,“五分开”,控制性股东资金占用,违规担保事项方面均存在重大信任度瑕疵。另外,注册会计师对公司具了带有说明段的无保留意见审计报告。 |
1250 |
600659 |
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16.13 |
在31个适用标准之下,除经营活动产生的现金流量列报,调整后每股净资产计算,财务结果重大变化及其原因披露,关联方购销未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告完整性,监事会独立性及恰当履行其职责,“五分开”,非常项目关联方交易,关联方资金占用,担保事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1251 |
600623 |
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16.13 |
在31个适用标准之下,除经营活动产生的现金流量列报,调整后每股净资产计算,财务结果重大变化及其原因披露未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告完整性,监事会独立性,“五分开”,关联方购销,资产出售,担保事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1252 |
600614 |
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16.07 |
在28个适用标准之下,除正常净利润及经营活动产生的现金流量净额列报,财务结果重大变化及其原因披露未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告完整性,监事会独立性,“五分开”,关联方资金占用,非货币性资产托管、承包及租赁经营,关联方购销事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1253 |
000583 |
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15.71 |
在35个适用标准之下,除正常净利润列报,调整后每股净资产计算,关联方占用有注册会计师出具的专项说明和独立董事说明资产托管,关联方采购未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告完整性,监事会独立性及恰当履行其职责,“五分开”,关联方资金占用,担保事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1254 |
600867 |
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15.52 |
在29个适用标准之下,除正常净利润及经营活动产生的现金流量净额列报,无重大非货币性资产托管、承包及租赁经营事项未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告完整性,监事会独立性及恰当履行其职责,“五分开”,违规担保,非常项目关联方交易方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1255 |
600877 |
|
15.00 |
在30个适用标准之下,除正常净利润列报,无违规担保,非常项目交易定价及支付方式未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告完整性,监事会独立性,关联方资金占用,整改事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1256 |
600019 |
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14.86 |
在37个适用标准之下,除经营活动现金流量净额列报,调整后每股净资产计算,股东大会有必要的类别股东,募集资金使用,无违规担保共5项标准未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会报告完整性,监事会独立性及恰当履行其职责,“五分开”,会计估计变更,重大非常项目收益,发生对当期损益有重大影响的会计变更,关联方购销方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1257 |
600503 |
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14.52 |
在31个适用标准之下,除关联方购销,无重大非货币性资产托管、承包及租赁经营事项未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,公司在董事会结构,在董事会报告完整性,监事会独立性及恰当履行其职责,“五分开”,担保事项,关联方往来余额方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1258 |
600812 |
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13.33 |
在30项适用标准之下,除计算调整后的每股净资产,无重大非货币性资产托管、承包及租赁经营事项,财务结果重大变化及其原因披露未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,董事会报告完整性,“五分开”,监事会恰当履行其职责,独立董事勤勉尽职,担保事项,关联方购销,整改事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |
1259 |
000409 |
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9.68 |
在31个适用标准之下,除关联方购销无违规担保未见瑕疵之外,其余标准事项均存在不同类别、不同程度的瑕疵。其中,董事会报告完整性,公司治理,“五分开”,募集资金使用,关联方交易,担保事项方面均存在重大信任度瑕疵。 |