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农行湖南分行审计发现违规资金12亿 130人被查

http://www.sina.com.cn 2006年09月04日 11:20 审计署网站

  中国审计报讯 中国农业银行湖南省分行针对2004年度资产负债损益情况审计发现的问题,全力落实审计决定,严肃查处违法、违规、违纪责任人,并大力推进自身内控制度建设。目前,已基本整改到位的问题66个,涉及金额10亿元,对130名责任人作出处理,其中,移送司法机关1人、移送银监会1人、开除9人、留用查看4人。

  2005年5月至10月,审计署驻长沙特派办对农行湖南省分行2004年度资产负债损益情况进行了审计,发现问题77个,涉及金额12.11亿元。针对审计发现的问题,湖南农行下发整改意见书,要求限期整改,并将整改结果作为考核评价业务部门和支行的重要依据。对重大违规问题,该行成立专案小组进行严肃查处。对审计披露的常德市分行原西洞庭支行在1992年至2002年十年间银行账务混乱问题,农行领导作了重要批示。常德市分行按照要求开展专项整改工作,目前已对16名相关责任人给予纪律处分。对娄底市分行违规向娄底凯龙管业有限公司发放贷款的问题湖南农行进行了专项治理,对7名责任人给予纪律处分。

  在严肃追究责任的同时,湖南农行抓住典型,举一反三,全面清查隐患。针对

审计揭示的常德市分行在不良贷款剥离和回购中存在的严重违规行为,该行由监察室牵头,审计、风险资产管理部门配合,组织81人对2002年6月30日以来向
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回购的已剥离不良资产及其处置、损失情况进行逐笔检查。就审计指出的该行信贷管理中存在的问题,该行制定综合治理方案,成立检查组,对全省农行2000年以来新放贷款信用业务进行了一次全面检查。

  为完善与强化内控长效机制,今年以来,湖南农行全力推进经济刑事案件责任追究体系、资产质量经营问责体系、ABIS在线交易风险预警系统、CMS每日风险预警系统、会计基础管理工程、信贷基础管理建设工程、人力资源配置风险控制制度体系、信贷主要业务操作制度和流程控制制度体系八大工程的建设,分层逐项落实有关措施,构建和完善网络化、立体化的风险内控长效机制。(张新国 罗良辰 黄建宇)

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