农行内控机制不完善 审计署建议加强一把手监督 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年06月27日 10:22 法制日报 | |||||||||
本报北京6月26日讯 记者 郄建荣 就中国农业银行总行及其北京、天津、上海等21家分支机构2004年度资产负债损益结果,审计署今日发出审计建议说,应采取有效措施,加大对基层分支机构的管理力度,尤其是加强对基层分支机构“一把手”和重要岗位人员的监督。 据悉,就中国农业银行总行及21家分支机构的问题,审计署李金华审计长早在去年年底的全国审计工作会议上就指出:内控机制不完善,内部管理不到位,“一把手”权限过大
针对这些问题,审计署向中国农业银行发出了审计建议。审计署建议说,农业银行应加快推进内部各项改革,进一步完善公司治理结构,健全内部经营机制,严控操作风险的发生;应采取有效措施,加大对基层分支机构的管理力度,尤其要加强对基层分支机构“一把手”和重要岗位人员的监督。 |