本报北京6月28日讯(记者阎军吴坤)审计署审计长李金华今天向全国人大常委会第二十二次会议作审计工作报告时说,经过几年的预算执行审计,国务院各部门严格执行财经法规,不断加强内部管理,重大违法违纪问题明显减少,预算执行情况是好的,但也存在一些不容忽视的问题。
李金华说,这些不容忽视的问题主要表现为:有的部门和单位弄虚作假,挤占挪用财政资金;设置“小金库”和账外账,私分公款,滥发钱物;财务管理混乱,造成国有资产流失和损失浪费;一些基层税务部门征管不力,违规减免缓税,甚至参与虚开增值税发票,骗取国家税款等,有些问题还比较严重。
这次审计财政部,查出的主要问题是:一是已列入预算,但执行时未专报国务院批准,安排补助地方支出11.24亿元;二是未及时处理人民银行利润;三是多拨农业发展银行亏损补贴27亿元;四是财政部原商贸司与原内贸部弄虚作假,共同挪用事业费3763万元;五是在预算资金分配中,对本部门、本系统又开了一些口子。
审计12个省级国税部门,查出违法违规金额84亿元,主要问题是:一些基层税务部门会计核算不实,隐瞒税源,少反映企业欠税30.6亿元;违规批准缓征税款34.2亿元;少征、漏征税款9.9亿元;为完成税收任务预征或虚征税款3.6亿元;混淆预算收入级次等5.7亿元。
审计10个直属海关,查出违法违纪金额9.11亿元,其中影响国家税收收入4.54亿元,主要是应征未征、违规减免以及疏于监管造成税款流失等问题。
审计人民银行总行及部分分支机构财务收支情况,查出违法违纪金额6.77亿元,主要问题是:隐瞒少计收入1.67亿元,支出列报不实1.86亿元,转移收入等形成账外资产2.48亿元,以及下属机构违规经营、私分国家资金等。
审计国务院63个部门和单位预算执行情况,查出违法违纪金额56.22亿元。主要问题是:15个部门擅自调整支出预算41.93亿元;34个部门隐瞒收入、转移资金6.48亿元;39个部门挪用财政资金5.16亿元;24个部门应缴未缴收入2.65亿元。