本报北京6月29日讯 记者 辛红 昨天审计署公布了2004年中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告,其中审计查出四大资产管理公司各类违规、管理不规范问题和案件线
索金额715.49亿元。四家公司对审计报告纷纷表示认真整改,但涉及案件具体详情不肯透露。
长城资产管理公司表示,审计报告中指出的问题,凡涉及长城资产管理公司的,长城资产管理公司都积极主动进行了整改,并按照规定严肃处理了相关责任人。对审计出来的问题进行全面分析和研究,从中找出这些问题的发生反映出的机制上、制度上存在的欠缺,找出内部管理手段的欠缺,进一步加强内部管理。
信达资产管理公司表示,已经对涉及13个办事处的24人给予党纪政纪处分,对部分负有领导责任的办事处一把手给予了免职处理,涉嫌违法犯罪的人员已移交司法机关。针对审计发现的问题,信达决定成立金融风险研究中心,通过对典型案例的分析,深入研究资产处置中道德风险的易发环节和控制经营风险的应对策略,提高公司抗风险能力。对发现的涉案线索,信达公司正配合有关方面进行调查。
东方资产管理公司称,涉案的责任人已得到处理,公司还利用10天的时间,以依法合规经营为主题,在公司总部开展了一次全员集中教育活动。
华融资产管理公司的总部和各办事处也分别成立了审计整改领导小组,明确了整改工作第一责任人,将严格执行责任追究制度,公司总部审计部还将加强对办事处的督促和指导,对整改结果进行检查和验收。
虽然报告显示四家公司对审计发现的问题认真进行了核查,并已对110名责任人进行了处理,但涉及到具体披露的案件责任人的处理,公司都不肯具体作答,表示“只有这些”。
审计中发现的问题,此前已引起银监会等监管部门的重视。6月,银监会专门部署做好金融资产管理公司的专项治理工作,要求严肃查处现场检查和审计中发现的违法违规行为,并抓紧做好不良资产处置的相关监管法规制度建设。据悉,银监会正研究制定《不良金融资产处置尽职指引》、《金融资产管理公司信息披露办法》和《金融资产管理公司违法违规行为处罚办法》等规章制度。
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