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内部审计机构四年发现大要案线索9841件


http://finance.sina.com.cn 2005年06月20日 11:52 审计署网站

  来源: 新华网

  内部审计是国家机关、企事业单位等独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动是否真实、合法和有效益的行为。作为一种内部控制机制,近年来,我国内部审计已由财务收支审计向以企业“增值”为目的的管理审计、效益审计发展。

  中国内部审计协会会长郑力在16日召开的中国内部审计协会第五次会员代表大会上说,2000年我国内部审计开展财务收支审计项目占全部审计项目的32.5%,2004年这个比例下降到了22.5%;与此同时,以企业资产增值为目的管理审计、效益审计项目有所增加。据不完全统计,2004年内部审计共为有关单位增收节支257.9亿元,比2000年至2004年5年的平均数还多127.32亿元。

  郑力说,近年来,中国内部审计协会通过发布《内部审计准则》、开展内部审计理论研讨和经验交流、举办各种培训班,有力地促进了内部审计工作水平的不断提高。主要体现在六个方面:在审计目的上,由以资产安全为主向以资产增值为主转变;在审计角色上,由单纯的“警察”角色向“参谋”和“顾问”角色转变;在审计模式上,由传统的财务收支审计为主向管理、效益审计为主转变;在审计手段上,由以手工操作、现场审计为主向利用计算机网络技术、非现场审计为主转变;在审计关口上,由事后审计为主向以事中、事前和事后相结合转变;在审计行为上,由随意性大向程序化、规范化、系统化转变。

  据不完全统计,从2000年到2004年,全国内部审计机构共完成审计项目198万多个,查出损失浪费420.9亿元,促进增收节支652.9亿元,提出被采纳建议102.9万条,发现大案要案线索9841件。


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