江苏金融风险审计起步 五年审出35.84亿漏洞 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年04月08日 08:27 人民网-江南时报 | |||||||||
本报讯 (记者艾枚 通讯员徐宁生)以国家审计署为先锋在全国掀起审计风暴的同时,各级企事业行政单位的内审也开始封堵经济小漏洞。据悉,内审共查出损失浪费35.84亿元,促进增收节支32.31亿元,纠正违纪金额27.96亿元。 科研院校是重点
昨日,记者从江苏全省内部审计工作会议上获悉,江苏省内部审计机构共审出22.25万个项目单位,查出损失浪费35.84亿元,促进增收节支32.31亿元,纠正违纪金额27.96亿元,由审计部门直接向司法机关移送案件357件,建议给予行政处分1057人,移送司法机关处理209人。 据了解,在内部审计中,财务收支审计是内部审计工作的重点,2001年至2004年中,内部审计机构财务收支审计项目达5.2万个,占江苏内部审计机构审计总项目的23%。江苏省把下属单位多、资金流量大、社会关注度较高的省属院校列为内审重点。特制定了《江苏省省属院校财务预算执行情况及决算年审规定》。 金融风险审计起步 东南亚金融风暴、美国安然、世通和中国银广、中银事件后,国际国内都关注风险管理及风险管理审计。江苏省审计协会会长包汉良在会上说,江苏内部审计协会也制订了《风险管理审计准则》。近几年来,江苏银行、保险、证券业及部分上市公司、企业集团尝试风险管理审计取得了成效。其中,光东台信用社会监审部在三年中就追究63人,落实赔款金额201.21万元。 经济责任审计常抓不懈 企业法人及政府行政事业的负责人离任后的经济责任审计历来是内审工作的重点。有关数据显示:2001年至2004年,江苏内部审计机构审计总项目的8%。 据了解,江苏农垦集团公司监察部对直属的企业法定代表人进入的经济责任审计87人次,及时查出违纪金额5000万元;查实资产损失金额4亿元。促进增收节支3600万元。
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