审计署:2001年12国有骨干企业三成利润不实 | ||
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http://finance.sina.com.cn 2003年01月24日 07:27 人民网-人民日报 | ||
会计信息失真、资产质量不高 决策失误造成国资损失严重 少数人挪用侵吞转移国有资金 本报北京1月23日讯记者李建兴报道:审计署审计长李金华日前在全国审计工作会议上说,企业审计走出了一条新路子。 李金华说,2002年,企业审计在前三年实践的基础上不断探索,从查错纠弊为主逐步转变到“摸家底、揭隐患、促发展”,走出了财务收支审计与经济责任审计相结合的企业审计路子。在审计中,努力做到以企业的会计报表为总揽,以资本运动的轨迹为主线,以企业集团总部为龙头,重点审计评价会计信息的真实性、重大经济决策失误给企业造成的危害、资产质量状况,同时对企业领导人员执行国家有关法规的情况作出评价,取得了初步成效。受中组部的委托,审计署组织对12户中央管理的重要骨干企业进行了审计。从目前掌握的情况看,这12户企业存在的突出问题有: 一是会计信息失真、资产质量不高问题仍然普遍。审计发现,2001年度12户企业利润不实率达32%;各类不良资产占资产总额的5.75%。 二是决策失误等造成国有资产损失严重。审计查出由于违规担保、投资和借款等,已给国家造成损失72.3亿元。如某公司对外提供担保、借款和投资,导致国有资产损失9.84亿元。某研究院违规对外出借巨额资金、提供贷款担保等,使2.8亿元国有资产难以收回。 三是企业内部控制薄弱,少数人挪用侵吞转移国有资金现象比较突出。如某集团公司下属一研究院财务人员,1994年以来累计挪用公款1.6亿元,其中1840万元难以收回。
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