亚洲内部审计公司治理及合规性国际大会

200642627 东锦江大酒店,上海,中国

第一天:2006426日上午

8.00

签到 早餐赞助商 Hill & Associates Ltd

8.30

主席致辞

Tommy Seah

常务理事

国际注册监察师协会

8.45

主题一面对WTO自由化进程中中国企业的治理结构:中国企业如何达到国际标准的公司治理要求?

财政部会计司 (已邀请)

9.15

主题二:公司治理:中国公司市场控制权和公平竞争

Sanjay Anand

集团主席

萨宾法案研究机构

9.45

模块讨论:公司治理制度的全球化----公司治理的标准的共性与差异

讨论嘉宾:Elizabeth Johnstone

合伙人

Blake Dawson Waldron

郭英凯

BS 15000产品经理

英国标准协会

10.30

上午茶和交流 赞助商ACL Services Ltd.,

11.00

投资者对中国企业的信心:健全的治理结构对于增强投资者和其他股权持有者信心起着重要的作用

Tony Stringer

执行董事,亚太区企业评级总监

惠誉评级

11.30

模块讨论:来自上层建筑的公司治理新动向---政府关于公司治理的新政策

韩国强(已邀请)

人民银行内审司

12.15

午餐和交流 <赞助商展示>

第一天:2006426日下午

1.30

中国公司治理的新阶段---合规性风暴

李维安

院长

南开大学商学院院长

2.10

专家组讨论:公司风险管理---内部欺诈和公司道德

模块主持:

Kim Frisinger

高级执行副总裁

Hill & Associates Ltd

嘉宾讨论:

Karen Cheng

中国区战略发展部经理

ACL Services Ltd.,

2.50

反内部欺诈:积极主动地建立控制机制

Tommy Seah

常务理事

国际注册监察师协会

3.30

下午茶和交流

4.00

专家组讨论:平衡公司高效运作与股东的利益

讨论嘉宾:Tommy Seah

常务理事

国际注册监察师协会

讨论嘉宾:Prof. Yen, Chih Hung Jerome

系统工程管理学院

香港中文大学

4.40

专家组讨论:形成公司自身文化,建立高效的公司治理协从

模块主持:Justin Shmith 合伙人 Blake Dawson Waldron

讨论嘉宾:Teo Yeok Tee

首席审计官和内部审计主管

金光集团----亚洲浆纸业有限公司

讨论嘉宾:Tally Liu

内部审计副总裁

Knight Ridder

5.20

专家组讨论: 构建同一区域内的公司治理合规性的必要性

Sanjay Anand

集团主席

萨宾法案研究机构

6.00

首席财务官圆桌:洞悉亚洲与中国的公司治理----现状和发展方向

于亚丽 女士

首席财务官

中国交通银行

6.30

主席闭幕辞

6.45

鸡尾酒会

第二天:2006427日上午

 

8.00

签到 早餐

 

专场A

专场B

专场C

 

公司治理和合规性

面临着的挑战

信息技术,财务报告和反欺诈

银行业和金融服务业

8.30

公司治理----财务报告有效性的核心推动力

Tally Liu

内部审计副总裁

Knight Ridder

后安然时期内部审计的角色变化

Teo Yeok Tee

首席审计官和内部审计主管

光集团----亚洲浆纸业有限公司

完善保险公司治理结构, 促进中国保险业健康发展

 

中国保监会 (已邀请)

 

9.10

不断变化中的公司董事会和董事职责

Richy Cheng

董事

浩华香港集团有限公司

如何加强公司的内部控制,完善财务报告制度

Prof. Yen, Chih Hung Jerome

系统工程管理学院

香港中文大学

模块讨论:全球金融管理,银行融资与机构投资者的角色----全球远景透析

郦锡文

总经理

中国建设银行合规部(已邀请)

9.50

针对公司治理发展的新动向,公司的执行官们应如何应对?

Elizabeth Johnstone

合伙人

Blake Dawson Waldron

内部控制、审计的构架的设计和执行

Karen Cheng

中国区战略发展部经理

ACL Services Ltd

分析讨论中国和其它地区在银行,保险和证券行业的财务公开制度

Barney Dunne

亚太区战略发展总监

Interwoven

10.30

上午茶和交流

11.00

逐渐增加透明度满足企务公开的要求:公司治理的新框架和企业文化

David Tong

主管合伙人

Pannell Kerr Forster Singapore

审计欺诈行为的变化:如何从基础部门保护公司信息的安全,案例讨论

Thomas Parenty

东北亚区高级咨询师

Hill & Associates Ltd

跨地区上市融资后公司治理的融合:中国大陆银行案例分析

郦锡文

总经理

中国建设银行合规部 (已邀请)

11.30

迎接萨宾法案的挑战:取得公司合规性策略的优先权

孙强

主任

IT 治理研究中心

审计人员的独立性原则的讨论

香港浸会大学工商学院

利用巴塞尔II推动金融改革:内部信用等级的公开化

12.00

萨宾法案及合规性推动公司业务发展

成培峰

首席执行官

Yowa IT Solutions

公司治理的新格局:评估审计委员会的重要角色和职能

郭英凯

BS 15000产品经理

英国标准协会

银行,保险和证券行业:风险整合与一体化的趋势

12.30

午餐&展位参观

第二天:2006427日下午

2.00

公司治理:内控准则以及风险评估

Dr. Tony Cheng

BM Intelligence Group

加强世界各国的审计交流,构建亚洲审计的新标准

公司治理对债权和债务人的意义

2.30

萨宾法案和外包:对于中国和非美国公司迫在眉睫

亚洲公司的迅速崛起,有利于公司治理的规范化,国际化

Douglas Nairne

大中华区运营总监

IntegraScreen

反洗钱:理解信息技术对最佳合规性的作用

3.00

加强员工的道德素质培训,提升公司的可信任度

审计委员会在新准则下的角色和职责

侯志勇

CaseWare中国区总经理

亚洲前景:重新定义COSO公司治理的内部运营风险

3.30

下午茶和交流

4.00

合理利用公司的人力资源有助于构建合理的公司治理体系

变化中的反欺诈审计规则

目前,金融机构在亚洲面临的安全性和合规性的挑战

4.30

建立有效的反欺诈体系,降低商业运作风险

公司内部服务的应用:SAS 70 案例分析

风险意识:由合规性到商业行为

5.00

IT技术贯穿公司治理的各个环节:首席信息官的设立在公司治理中的重要性

技术与应用:最新的反欺诈的方法

通过软件技术的应用,提升反欺诈功效

BPM vs. ERM

Meta Work Flow

Realistic Investment in Technology

 

5.45

主席闭幕辞

6.15

晚餐<赞助商>