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(0609)北京燕化高新技术股份有限公司中报摘要
http://finance.sina.com.cn 2000年08月11日 13:30 全景网络证券时报

 
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述
或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性、和完整性负个别和连带责任。公司
中期财务会计报告未经审计。
  一、公司简介
  1、中文名称:北京燕化高新技术股份有限公司
  英文名称:Beijing  Yanhua  Updated  High-Tech.  Co., Ltd.
  2、注册地址:北京市丰台区科学城海鹰路5号   邮编:100073
  办公地址:北京市房山区燕山迎风二里八号   邮编:102500
  公司电子信箱:yhgxbgs@yspc.com
  3、法定代表人:杜国盛
  4、董事会秘书:沈文辉
  联系地址:北京市房山区燕山迎风二里八号
  电话:010—69347433
  传真:010—69345895
  5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券
报》
  中国证监会指定国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
  公司中期报告备置地点:公司办公室
  6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  股票简称:燕化高新
  股票代码:0609
  二、主要财务指标
  指标名称                       2000年6月30日           1999年6月30日
  净利润                          16,025,945.60          13,661,888.55
  扣除非经常性损益后的净利润      15,897,445.60          13,674,988.55
  每股收益                                0.124                  0.105
  净资产收益率(%)                     3.89%                  3.6%
                                2000年6月30日       1999年12月31日
  总资产                         469,507,957.23         438,248,105.93
  资产负债率(%)                     12.05%                  9.40%
  股东权益 (不含少数股东权益)  411,941,084.67         395,915,139.07
  每股净资产                               3.18                   3.05
  调整后每股净资产                         3.15                   3.03
  注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:财产保险理赔128,500元。
  计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处
理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用]/报告期末普通股股份总数
  三、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
            单位:股
                            期  初  数   本次变动增减    期  末  数
  一、尚未流通股份
  1、发起人股份
  其中:
  国家拥有股份                57700500           0        57700500
  境内法人持有股份
  外资法人持有股份
  其他
  2、募集法人股               22766250           0        22766250
  3、内部职工股
  其中:高管股                   18721         4670          23391
  4、优先股或其他
  尚未流通股份合计            80485741         4670       80490141
  二、已流通股份
  1、境内上市的人民币普通股   49121278       -4670       49116608
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已流通股份合计             49121278        -4670       49116608
  三、股份总数              129606749           0        129606749
  高管股增加4670股是因为经公司99年度股东大会审议通过,增补3名董事, 按
中国证监会及深交所的有关规定,将其所持有的燕化高新股票锁定。
  2、主要股东持股情况
  单位:股
    股  东  名  称         期末持股数(股)         期内增减(股)    持股比例(%)
  1、中国石化集团北京燕山
  石油化工有限公司             51850500                --             40.01
  2、北京燕化联营开发总公司    10530000                --              8.12
  3、中国石化集团北京化工研究院 5850000                --              4.51
  4、中石化科技开发公司         3900000                --              3.01
  5、燕化公司大修厂             2145000                --              1.66
  6、北京燕化石油化工设计院     1950000                --              1.50
  7、北京燕化兴业技术开发公司   1950000                --              1.50
  8、北京市北化研化工新技术公司 1316250                --              1.02
  9、北京燕山爆破工程公司        975000                --              0.75
  10、同益证券投资基金           700869                --              0.54
  注:1、持有5%以上股份的股东所持股份无质押和冻结情况。
  2、第一至第九名股东为法人股股东。
  3、上述第二、五、六、七、九名股东是第一大股东的全资子公司。
  四、经营情况的回顾和展望
  1、公司报告期内主要经营情况
  本公司主要从事聚乙烯、聚丙烯高效催化剂及精细化工产品的生产和销售,是
目前国内唯一同时生产、销售聚乙烯和聚丙烯两种催化剂的企业。公司的另一个主
营方面是精细化工产品,包括1#、2#燃料油、碳黑料以及石油精萘、溶剂油等。
  报告期内聚乙烯催化剂销售11.925吨,聚丙烯催化剂销售2.346吨
  2、公司投资情况
  (1)募股资金使用情况
  1)资金使用情况
  公司1996年10月上市募集资金8424万元,1998年9月, 公司实施了上市后的首
次增资配股,募集资金14525万元,募集资金使用情况如下:(单位:万元)
  投资项目               计划投资额            实际投资额
  制萘装置                  2559                  3384.3
  石油树脂                  9383                  1538
  YS—841及空分装置        8344.48               8060.37
  聚丙烯高效催化剂          2000                  166
  注:石油树脂项目总投入1538万元,其中1000万元为注册资本金,538 万元为
代垫征用土地的费用。       
  2)项目进度及收益情况
  [1]公司投资的制萘项目已完工并投入生产,报告期内产生利润136,463.84元。
  [2]公司收购的YS-841和空分两套装置,其中YS-841 装置在报告期内正进行
技术改造,没有开车,实现利润-662,409.9元;空分装置实现利润13,397,675.74
元。
  [3]公司投资3200万元人民币参股中信证券股份有限公司, 报告期内已获得投
资收益189万元。
  3)尚未使用的募集资金
  公司自上市共募集资金22949万元,截止到报告期已投入项目的资金13148. 67
万元,尚余9800.33万元,为银行存款。
  公司98年度配股募集资金使用项目中,投资2000万元建设高效聚丙烯催化剂,
经公司技术人员和石科院技术人员共同努力,将新建装置修改为改造老装置,既可
减少投资,又达到了能同时生产两种新PP催化剂的目的,同时提高了设备利用率,
降低了生产成本。
  96年、98年为中美合资生产石油树脂项目两次募集资金9383万元,由于美方的
原因,中止合同执行,合资公司暂停运作。为提高资金使用效率和为公司在2000年
形成新的效益增长点,决定调整该募集资金的投资方向。
  募集资金的投资方向已经确定:
  1建设混合甲基萘装置,预计投资500万元;
  2建设α、β-甲基萘装置,预计投资200万元;
  3建设TM系列聚烯烃成核透明剂生产装置,预计投资1500万元;
  4收购银催化剂生产装置,预计投资5500万元。
  投资金额金额共计7700万元,剩余资金作为以上装置的流动资金。
  3、公司财务状况
  (1)比较资产负债表
  项目           2000年6月30日       1999年12月31日  增减幅度(+、-%)
  总资产        469,507,957.23      438,248,105.93      +7.13
  应收帐款       34,076,297.83       27,385,340.35     +24.43
  存货           42,048,170.41       34,171,475.53     +23.05
  长期投资       48,221,879.04       48,317,519.13      -0.20
  固定资产      176,305,119.69      175,252,062.69      +0.60
  长期负债                -                   -
  股东权益      411,941,084.67      395,915,139.07      +4.05
  (2)比较损益表
  项目            2000年6月30日     1999年6月30日  增减幅度(+、-%)
  主营业务利润   25,507,365.27       19,421,095.47     +31.34
  净利润         16,025,945.60       13,661,888.55     +17.30
  说明: (1)总资产较期初增加,主要是报告期内盈利所致。
  (2)应收帐款较期初增加,主要是应收帐款增加所致。
  (3)长期投资较期初减少,主要是子公司亏损所致。
  (4)固定资产较期初增加,主要是新增设备所致。
  (5)股东权益较期初增加,主要是报告期内盈利所致。
  (6)主营业务利润较同期增加,主要是母公司主营业务利润增加所致。
  (7)净利润较同期增加,主要是主营业务利润增加所致。
  4、下半年计划
  (一)认真做好装置改造前后的各项有关工作,确保改造成果。
  1、841装置改造后,要及时做好改造后工艺处理工作,加强职工对操作法的学
习和岗位培训工作,提高操作水平,使841 装置尽快具备生产两种催化剂产品的能
力。
  2、做好BCH催化剂装置的大检修工作,合理安排检修计划,优化检修方案,安
排好生产,切实解决好装置检修与生产的矛盾。
  3、做好HDC催化剂的工业化生产试验工作,尽快拿出客户满意的产品。
  4、尽快筹划落实制萘装置的改造, 上半年已与天津大学进行了技术方面的沟
通,对天津大学设计的工艺包尽快提出具体修改意见,并委托设计单位搞好设计,
争取在年内改造完毕。
  (二)继续搞好新产品的开发和已研制产品的试验及生产工作。
  截止到6月底, 公司已掌握了三个较为成熟的催化剂产品技术并具备了中试及
试生产的条件。下半年,首先要做好SCM-1催化剂的中试工作,争取在9-10 月份
和上海化工研究院完成中试装置生产的全部准备工作, 年底前完成中试并争取在
MDPE中试装置上试用;其次,做好HDC催化剂的试生产工作,尽快生产HDC载体,并
将载体制备为催化剂,同时做好推广和向北京市科委申请进行工业化技术鉴定工作;
第三,做好NT-1催化剂的试生产,在对工业化过程进行总结的基础上, 做好技术
鉴定申请的准备工作;第四,认真做好甲基萘、成核剂的市场调研与可行性研究工
作;第五,为了能为用户提供更好的生产技术服务,要组织专人做聚合中试装置的
调研,论证建设聚合中试装置的可行性。
  (三)加强营销工作,加大出口力度
  第一要加强应收帐款的催收力度,特别对以前年度的欠款要定期、定额、定专
人前去催缴;第二要加强国内产品用户的服务,努力做好售前、售中、售后全过程
的服务;第三做好新产品的推广应用和介绍工作,认真搞好投放市场前的各项准备;
第四进一步开拓国际市场,增加出口,特别是BCH催化剂的出口工作, 要在已有的
基础上继续抓紧、抓好;第五要进一步提高营销人员素质,要培养既有专业经验,
还具有专业化知识的全方位的销售人才。
  (四)做好银催化剂的评估和收购工作
  收购银催化剂装置是今年的一项重点工作,也是变更募集资金投向的一项主要
内容,公司已为此成立了专门小组,一要严格组织好资产、土地评估工作,合理确
定收购价格;二要认真研究银催化剂的管理方式,建立有利于研究开发和生产销售
紧密结合、统一管理的新体制、新机制;三要严格按照证券市场监管的有关规定,
及时向中国证监会报告改变募集资金投向的情况,搞好信息披露。对建设甲基萘生
产装置,继续做好充分论证。
  (五)继续实施成本推进战略,严格控制成本
  要进一步加强企业管理,根据年度效益目标,抓住成本这一影响企业效益的关
键因素,合理分解指标,层层下达,充分挖潜增效,不留死角。要进一步控制生产
成本、销售成本、采购成本,规范采购行为,坚持货比三家。严格控制修理费,外
委工程必须经过严格审批,同时坚持两家以上投标,实行工程预算比价、工程决算
审核;压缩管理费用和各种其它开支。继续开展三项整顿工作,经营性和非经营性
固定资产必须做到帐、卡、数据库、实物相符。进一步加强财务管理,建立内部审
计监督制度。严格执行费用审批一支笔制度和严格长期投资审批程序,建立和完善
内部制约机制。
  总之,我们一定要通过脚踏实地的工作和扎扎实实的努力,确保全年任务的完
成。
  五、重要事项
  1、公司中期无利润分配预案和公积金转增股本预案。
  2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  3、重大关联交易事项
  销售:本公司报告期内销售给北京燕化化工股份有限公司催化剂778万元, 氮
氧气2056万元,结算价格按市场价格进行;销售给北京燕山石油化工有限公司氮氧
气1855万元,结算价格按市场价格进行。
  采购:本公司报告期内采购北京燕化化工股份有限公司油品等原料2073万元,
结算价格按市场价格进行;采购北京燕山石油化工有限公司水电汽3939万元,结算
价格按市场价格进行。
  北京燕山石油化工有限公司是本公司产品的重要用户,在本公司以往的销售中
占很大的比重,同时也是本公司精细化工厂主要生产原料的供应方。
  4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
  5、公司做到了人员独立、资产完整、财务独立,严格按独立的运作体系运行,
实行了与控股股东的“三分开”。
  6、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公
司资产事宜。
  7、公司2000年度聘任的会计师事务所无变更, 仍为北京兴华会计师事务所有
限责任公司。
  8、本报告期内公司无重大合同(担保、抵押)事项。
  9、报告期内公司业务合同正常履行,无重大合同纠纷发生。
  10、报告期内公司未发生担保事项。
  11、报告期内公司名称和股票简称没有变更。
  12、公司中期财务报告未经审计。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)会计报表(见附表)
  (二)会计报表附注
  1、与上年度相比,报告期内会计政策没有发生重大变化。
  2、与上年度相比,报告期内报表合并范围没有发生变化。
  七、备查文件目录
  1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。
  3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告原件。
  4、公司章程。

                                  北京燕化高新技术股份有限公司
                                         2000年8月11日

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