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(0821)湖北京山轻工机械股份有限公司2000年度中期报告摘要
http://finance.sina.com.cn 2000年08月10日 14:00 全景网络证券时报

  
  
    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司
中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
  1.公司法定名称:
  中文名称:湖北京山轻工机械股份有限公司
  英文名称:HUBEI JINGSHAN LIGHT INDUSTRY MACHINERY STOCKCO.,LTD.
  英文缩写:JSQJ
  2.公司法定代表人:孙友元
  3.公司董事会秘书:陈昭俊
  公司授权代表:谢杏平
  联系地址:湖北省京山县新市镇轻机大道78号
  电话:(0724)7221560  7222220-669
  传真:(0724)7221560
  4.公司注册地址及办公地址:湖北省京山县新市镇轻机大道78号
  邮政编号:431800
  公司国际互联网网站:www.jingshan lim.com
  电子信箱:jsadminl@jm-nail.hb.cninfo.net
  5.公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》和《证券时报》
  登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:  
  http://www.cninfo.com.cn
  6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  股票简称:京山轻机
  股票代码:0821
二、 主要财务数据和指标
                                                  单位:人民币元
  项    目                        2000年6月30日         1999年6月30日
  净利润                          34,376,143.18         57,855,716.24
  扣除非经常性损益后的净利润      26,335,672.55         55,420,218.57
  净资产收益率                             4.26                 7.45
  每股收益                                 0.11                 0.28
                                  2000年6月30日      1999年12月31日
  总资产                        1,060,494,541.22       885,689,162.22
  资产负债率                               23.84                11.94
  股东权益(不包含少数股东权益)  807,650,502.88       773,274,359.70
  每股净资产                                2.62                 2.50
  调整后的每股净资产                        2.60                 2.49
  主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产= (报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-
待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)
/报告期末普通股股份总数
  注1:“扣除非经常性损益后的净利润”一项中,非经常性损益包括补贴收入5,
950,000.00元和营业外收支净额2,090,470.63元。
  注2:2000年中期按总股本308,821,332股计算,1999年中期按总股本205,880
,888股计算。
三、 股本变动情况
  1. 报告期内股本变动情况表
  报告期内,本公司股份总数较上年末无变化,股本结构如下:
  报告日期:2000年6月30日        数量单位:股     每股面值:1元
                                        本次变动增减(+,-) 
                        本次变动前    送股  公积金转股  小  计  本次变动后
  一、 未上市流通股份
  1. 发起人股份        178,985,583                               178,985,58
      其中:
    国家持有股份         25,234,830                               25,234,830
      境内法人持有股份    153,750,753                              153,750,753
      境外法人持有股份
    其他
  2. 募集法人股份        8,444,250                                8,444,250
    3. 内部职工股         38,891,499                               38,891,499
    4. 优先股或其他                                                      
  其中:转配股                                                      
  未上市流通股份合计    226,321,332                              226,321,332
    1. 人民币普通股       82,500,000                               82,500,000
    2. 境内上市的外资股                                                   
  3. 境外上市的外资股                                                   
  4. 其他                                                               
  已上市流通股份合计     82,500,000                               82,500,000
    三、股份总数           308,821,332                             308,821,332
  2.主要股东持股情况
  (1)报告期内股东总数51,515户,其中内部职工股股东2,717户。
  (2)前十名股东持股情况
      股  东  名  称              持 股 数            比例
  湖北省京山轻工机械厂           145,500,753          47.11
  京山县国有资产管理局            25,234,830           8.17
  湖北省第一轻工包装公司           7,500,000           2.43
  湖北省轻工业机械厂               3,000,000           0.97
  京山县天鸿轻工贸易公司           2,246,250           0.73
  君安证券有限公司武汉营业部         808,500           0.26
  京山县电信局开发总公司             750,000           0.24
  湖北省京山县呢绒服装厂             750,000           0.24
  君安证券有限责任公司海口
  海秀路证券交易部                   658,036           0.21
  君安证券深圳联城证券交易部         600,000           0.19
  持有公司5%以上股份的股东有湖北省京山轻工机械厂(发起法人股), 京山
县国有资产管理局(国有法人股),报告期内股份总数均无变化,所持股份均没有
质押或冻结情况。
  说明:前十名股东之间不存在关联关系。
四、 经营情况的回顾与展望
  (一) 公司报告期内主要经营情况
  1.公司的主营业务为纸箱、纸盒包装机械及印刷机械的生产和销售, 产品行
销全国,并远销港澳、东南亚、北非、欧洲等30多个国家和地区,国内市场占有率
一直稳居首位。
  2.2000年上半年,公司报告期内实现主营业务收入247,715,686.10元, 利润
总额53,063,472.69元,净利润34,376,143.18元。
  3.随着市场对新技术、新产品的要求越来越高,产品更新周期越来越短, 对
高档产品的需求越来越大,公司加大了对科技的投入,加快了新产品开发步伐。
  为配合公司高新技术产品的市场推广,3 月底公司在总部举办了一年一度的新
产品展示看样订货会,共有来自国内外的700多位客商参加, 期间共签订产品销售
合同3.3亿元,出口合同达500万美元,其中高新技术产品占40%左右。
  4.在公司技术中心去年被国家批准为国家级技术中心后, 今年加大了对技术
中心的资金投入,同时招聘人才,为公司的进一步发展提供了技术保障。
  5.销售方面,在稳固、持续扩大沿海地区市场的前提下, 抓住西部大开发的
历史机遇,加大中西部销售力度,同时积极开拓国际市场,特别是加大了对俄罗斯
等独联体国家和东南亚地区的出口力度。
  6.由于本公司产品的原材料以钢材为主,今年上半年钢材价格不断上涨, 导
致成本上升,针对这种情况,公司调整了营销策略,加强了内部管理。
  (二) 公司投资情况
  1. 报告期内募股资金使用情况
  (1) 公司募集资金时承诺投资项目与实际投资项目
  本公司1998年发行股票,扣除各项费用实际募集资金4.05亿,全部用于承诺的
六个项目。
  (2) 承诺投资项目投入和完成情况如下:
  项 目 名 称                          固定资产实际投资额(元)        进展情况
  高档复合瓦楞纸板纸箱生产线技改项目     131,912,535.92             88.43%
  双层单面瓦楞纸板机技改项目              26,195,301.07             99年上半年完工
  E型瓦楞色纸盒生产线技改项目             28,766,119.49            完工转出
    包装模切制箱设备技改项目                29,414,239.69             完工转出
    电脑分压及电脑堆码机技改项目            25,874,617.90             99年上半年完工
  压力容器加工技改工程项目                24,459,668.35             99年上半年完工
  合   计                                266,622,482.42
  高档复合瓦楞纸板纸箱生产线技改项目,总投资16,260万元,其中固定资产投
资14,918万元,2000年上半年共投入82,128,040.32元,累计投入131,912,535. 92
元,该项目原定今年上半年完工,因进口配套的两台关键设备尚未到公司,使竣工
时间延迟。
  双层单面瓦楞纸板机技改项目,总投资4,903万元,其中固定资产投资2,903万
元,共投入26,195,301.07元,99年中期就已完工,今年上半年实现销售收入8,556,
553.21元,实现利润1,397,133.96元。
  E型瓦楞彩色纸盒生产线技改项目,总投资 4, 983万元,其中固定资产投资2
,983万元,本期投入6,997,825.46元,累计固定资产投入28,766,119.49元, 已完
工。
  包装模切制箱设备技改项目,总投资4,885万元,其中固定资产投资2,935元,
累计固定资产投入29,414,239.69元,已完工。
  电脑分压及电脑堆码机技改项目,总投资4,967万元,其中固定资产投资2,967
万元,99年上半年就已完工,本期共实现销售收入12,582,543. 63元,实现利润1
,945,119.69元。
  压力容器加工技改项目,总投资4,980万元,其中固定资产投资2,980万元,99
年上半年就已完工,本期共实现销售收入13,875,693.25元,实现利润2,717, 459
.24元。
  2.其他投资情况
  蜂窝纸板生产线项目,预算投资2, 923万元,资金来源自筹,本期投入资金1
,714,746.76元,累计投入18,776,347.30元,已完成工程进度的62.59%。
  蜂窝纸板是一种新兴环保包装材料,具有结构新颖、性能优越、承重大、成本
低、强度高、弹性好、节省原材料、应用更广泛等独特的优势,公司一直跟踪国际
先进技术,技术中心正在进行技术攻关。该项目属公司储备发展项目。
  3.公司财务状况
  (1)比较资产负债表
                                              单 位:元
  项  目         2000.6.30         1999.12.31      增减%        主  要  原  因
  总资产     1,060,494,541.22    885,689,162.22    19.74       本期利润增加
  应收帐款     143,996,851.34    129,158,641.13    11.49       销售收入增加     
  存  货       248,329,447.50    210,868,015.34    17.77       因原材料涨价,钢材和半成品库存增加
  长期投资      19,960,000.00        780,000.00  2458.97       对外投资增加
  固定资产     404,183,333.29    318,598,497.26    26.86       募股项目完工转固定资产所致
  长期负债      80,000,000.00     25,000,000.00      220       国债专项贷款到帐
  股东权益     807,650,502.88    773,274,359.70     4.45       本期利润增加
  (2)比较损益表
  项  目              2000.6.30         1999.6.30      增减%        主  要  原  因
  主营业务利润      63,182,057.78      71,143,836.59    -11.19     行业竞争加剧,使产品价格有所下降,           
  净利润            34,376,143.18      57,855,716.24    -40.58     所得税税率由以前的15%调为33%
  4.公司目前存在的问题和困难
  1 由于我公司产品的主要原材料为钢材,今年上半年钢材价格上涨,使公司产
品的成本上升。同时由于公司大量采用新技术,有些零部件还需从国外进口,从而
导致一部分新产品的成本也有所提高。
  2 目前包装行业市场竞争更加激烈,致使公司产品价格有所下降。
  3 竞争的加剧使一些老产品的市场有所萎缩,同时新上项目竣工时间较短,部
分产品处于中试阶段,尚未完全投放市场,对产品销售有一定影响。
  5. 下半年计划
  下半年公司将继续按照董事会确定的“继续扩大市场份额,积极进行技术创新,
进一步加强管理,全面提高经济效益”的方针,进一步加快公司发展步伐,具体如
下:
  (1)为了向更高层次发展,赶上国际先进水平, 下半年将继续加快技术中心
的建设,加大科技投入,不断研制开发具有高附加值、高科技含量的新产品, 进一
步增强企业技术实力。
  (2)针对国民经济复苏,宏观经济形势好转的时机, 公司将抓住我国即将加
入WTO的历史机遇,积极开拓中西部市场和国际市场, 特别是加大对独联体和东南
亚国家的出口。
  (3)在发展主业的同时,积极稳妥、有选择性地进入一些高科技、 高附加值
行业,如光电技术、生物制药、高附加值绿色农业等,并力争使之成为公司新的经
济增长点。
  (4)加强物资采购管理,建立与原材料供应商和配套厂商战略合作关系, 进
一步建立完善的物流管理控制体系,全面实施综合管理,努力降低产品成本,不断
提高经济效益。
  (5)继续抓好在建项目建设,使之尽快形成新的利润增长点, 已建成项目,
要想方设法尽快达产达效。
五、 重要事项
  1.公司2000年中期利润分配预案:公司上半年实现净利润34,491,596.22元,
根据公司发展需要,董事会拟定2000年中期利润不分配,也不进行公积金转增股本。
  2.经1999年年度股东大会通过,公司1999年度不进行利润分配, 也不进行公
积金转增股本,本报告期没有实施配股。
  3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
  4.本报告期内,公司无收购兼并、资产重组事项。
  5.本报告期内公司无重大关联交易事项。   
  6. 根据国务院颁发的国发[2000]2号文件<< 关于纠正地方税收先征后返政策
的通知>>,公司从今年1月份起开始执行33%的所得税税率。 执行新的所得税税率
政策对公司净利润产生了较大影响,减少净利润9,551,425.08元,如按15%提取所
得税,公司每股收益应为0.14元。
  7.公司与控股股东在人员、资产、财务上严格实行“三分开”, 即:公司相
对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
  人员分开方面:公司经理、副经理等高级管理人员没有在上市公司与股东单位
中双重任职的情况,公司财务人员也没有在关联公司兼职的情况,公司的劳动人事及
工资管理完全独立。
  资产完整方面:本公司资产完整。股份公司使用的生产系统、辅助生产系统和
配套设施、工业产权 、非专利技术等资产全部进入上市公司, 并拥有独立的产、
供、销系统;没有与控股股东从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
  财务公开方面:本公司财务完全独立,设立了独立的财务部门,建立了独立的
财务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度;
独立在银行开户,没有与控股股东共用一个银行帐户的情况;独立依法纳税。
  8.本报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁上市公司资产的事项。
  9.本报告期内聘任的会计师事务所无变化,仍为湖北万信会计师事务所。
  10.本报告期内公司无担保重大合同情况。
  11.本报告期内公司无对外担保事项。
  12.本报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
  13.本报告期内,公司没有发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十
条及《信息规则》第十七条所列举的重大事件,以及公司董事会判断为重大事件的
事项。
六、 财务会计报告(未经审计)
  (一) 会计报表:见附表
  (二) 会计报表附注
  1.本公司会计政策中除根据国发[2000]2号文精神,执行33%的所得税税率外,
其它会计政策和会计核算方法均未发生变化。
  2.本公司本年度合并会计报表范围没有发生变化。
七、备查文件目录
  1. 载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
  3. 报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件
的正本及公告原稿。
  4.公司章程。

                               湖北京山轻工机械股份有限公司 
                                      董  事  会     
                                  二OOO年八月十日   





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