(0903)昆明云内动力股份有限公司2000年中期报告摘要

2000年08月07日 17:56  全景网络证券时报 

  重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述
或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中
期财务会计报告未经审计。
  一、 公司简介
  1、公司法定中文名称:昆明云内动力股份有限公司
  公司法定英文名称:KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD
  2、公司法定代表人:段华生
  3、公司董事会秘书:蔡建明
  公司股证事务授权代表:雷升逵
  联系地址:公司资产管理办公室
  联系电话:(0871)5625802
  传真电话:(0871)5633176
  4、公司注册地址及办公地址:云南省昆明市穿金路715号
  公司邮政编码:650224
  公司电子信箱:ynassets@public.km.yn.cn
  5、公司选定的信息批露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
  中国证监会指定登载公司中期报告的国际互联网网址:
  htpp://www.cninfo.com.cn
  6、公司股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:云内动力
  股票代码:0903
  二、 主要财务数据和指标
  (一)主要会计数据及财务指标(单位:元)
  项  目           2000年1-6月   1999年1-6月
  净利润            14,963,780.92  18,604,827.72
  扣除非经常性损益后的净利润  13,163,080.70      -
  每股收益                0.083      0.103
  净资产收益率(%)             2.42             3.20
  项目                             2000.6.30        1999.12.31
  总资产                        826,993,460.14     843,902,676.45
  资产负债率(%)                         25.13              28.40
  股东权益                      619,171,321.47     604,207,540.55
  每股净资产                              3.44               3.36
  调整后每股净资产                        3.43               3.35
  注:
  (1)扣除的非经营性损益项目是指报告期内摊销的申购资金冻结利息1,800,700.
22元。
  (2)报告期内公司股本无增减变化,均为18,000万股。
  (3)本报告期及1999年中期每股收益、每股净资产、 调整后每股净资产按公司
现有总股本18,000万股计算。
  (4)主要财务指标的计算方法:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-
待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总
数
  三、股本变动及股东情况
  (一)股本变动情况
                            数量单位:万股
  股份类别         期初数 配股 送股 公积金转增股本 其他 小计  期末数
  1.尚未流通股份    12,000                         12,000
  (1)发起人股份:
    其中:国家拥有股份 12,000                                            12,000
         境内法人持有股份
         其他
  (2)募集法人股
  (3)内部职工股
  (4)优先股或其他(转配股)
  尚未流通股份合计   12,000                      12,000
  2.已流通股份     6,000                       6,000
  (1)境内上市的人
   民币普通股      6,000                       6,000
  (2)境内上市的外资股
  (3)境外上市的外资股
  (4)其他
  已流通股份合计         6,000                                             6,000
  3.股份总额           18,000                                            18,000
  (二)公司主要股东持股情况
  1、截止到2000年6月30日,公司股东总数为25984户, 其中:社会公众股股东
25983户。
  2、报告期内本公司前10名股东持股情况
    股东名称        持股数量(股)    占总股本比例(%)
  云南内燃机厂        120,000,000       66.67
  陕西合记联合实业总公司    2,937,420        1.63
  北京中京泰咨询有限公司        2,270,700              1.26
  许少玉                          489,654              0.27
  常州市嘉迅仓储有限公司          358,759              0.20
  沈金贤                          293,000              0.16
  毕雪琴                          233,000              0.13
  刘泓                            231,000              0.13
  江苏通信开发有限责任公司        230,020              0.13
  南京晨光集团有限责任公司        230,000              0.13
  说明:
  (1) 上述股东之间不存在关联关系;
  (2) 云南内燃机厂持有股份报告期内无变动情况;
  (3) 持有本公司5%以上股份的法人股东为云南内燃机厂, 报告期内其所持股
份无质押或冻结等情况。
  四、报告期内公司的经营情况回顾与展望
  (一)公司报告期内主要经营情况
  公司主营业务为柴油机及机组的开发、生产和销售。公司是目前国内最大的小
缸径多缸柴油机生产企业之一,开发和生产能力居国内同行业前列,是国家520 户
重点企业之一。
  上半年公司在国家宏观经济形势逐步向好和行业内部竞争日趋激烈的双重背景
下,紧紧围绕2000年度公司方针目标和新年度业务发展计划,在巩固传统市场、拓
展新市场取得明显突破的基础上,围绕市场需求进一步加大新产品开发力度,不断
改善和优化公司产品结构,加快公司生产能力和可持续发展能力建设,加大资本运
作力度,加强成本管理,消化了钢材、油料等原材料涨价因素的影响,公司各方面
工作仍然取得了较好的成效。
  上半年公司实现主营业务收入17,393.30万元,比去年同期下降9.14%, 实现
利润总额2,233.41万元,比去年同期增长6.05%,实现净利润1,496.38万元,比去
年同期下降19.57%。
  (二)公司投资情况
  1、募集资金使用情况
  本公司于1999年1月27日向社会公开发行股票6,000万股,共募集资金37,500万
元(已扣除发行费用)。截止2000年6月30日止,共投入募集资金16,390万元, 尚未
使用的募集资金除短期投资(国债投资)4,999.97万元外,其余全部为银行存款。截
止报告期末,公司募集资金投资项目的情况如下:
                             单位:万元
  序号    投资项目                   计划投资  实际投资  资金来源
  1  100系列柴油机技术改造项目               21968    10125    募股资金
  2  铸造设备引进技术改造项目                2980      4008      募股资金
  3    计算机集成制造系统(CIMS)技术改造项目        1850       1074      募股资金
  4    产品研究开发中心技术改造项目                2950        262      募股资金
  5    环境保护、职业安全卫生、消防、公用工程项目  2900        921      募股资金
  6    3—500KW柴油发电机组技术改造项目            2980        —       募股资金
  7    兼并昆明市第一铸造厂                         867        —       募股资金
      合    计                36495      16390         —
  说明:
  (1)“100”系列柴油机技术改造项目计划投资21968万元,截止报告期末, 已
累计投入募集资金10125万元。报告期内该项目部份生产线已投产, 并产生一定效
益。
  (2)铸造设备引进技术改造项目计划投资2980万元,截止报告期末, 已累计投
入募集资金4008万元。报告期内该项目已基本完成投资,处于批量试生产阶段。
  (3)计算机集成制造系统(CIMS)技术改造项目计划投资1850万元, 截止报告期
末,已累计投入募集资金1074万元。项目已实施至第三期工程,进展顺利。
  (4)产品研究开发中心技术改造项目计划投资2950万元,截止报告期末, 已累
计投入募集资金262万元。目前正在有序地进行产品开发、 试验及试制能力建设工
作。
  (5)环境保护、职业安全卫生、消防、公用工程项目计划投资2900万元, 截止
报告期末,已累计投入募集资金921万元。报告期内该项目部分设施已投入使用。
  (6)3—500KW柴油发电机组技术改造项目由于立项时间较早, 市场需求已发生
较大变化,目前公司正在对该项目的市场需求作进一步调查和论证,报告期内未正
式实施。
  (7)兼并昆明市第一铸造厂项目报告期内处于项目洽谈中。
  2、其他投资情况
  (1)报告期内, 公司以自有资金作为一般法人配售了“凯乐股份”流通股 68
.6470万股,配售价格为9.48元/股,总计投资650.77万元;
  (2)报告期内,公司利用自有资金3000万元委托投资国债。
  3、报告期内公司财务状况(单位:元)
  项目         2000.6.30     1999.12.31   增(+)减(-)(%)
  总资产      826,993,460.14     843,902,676.45     -2
  货币资金     171,889,148.57     284,792,483.80     -39.64
  短期投资     138,007,385.30      51,500,000.00         167.98
  应收票据            3,198,050.00            749,600.00         326.63
  应收利息                —                6,426,475.00       -100
  待摊费用               60,452.00            204,852.33        -70.49
  应收款项          108,596,493.62        146,726,962.71        -25.98
  存货              122,143,495.00         76,761,179.92          59.12
  固定资产          277,285,376.58        270,793,229.30           2.46
  应付票据            4,059,385.30         10,748,085.50        -64.87
  其它应付款          8,040,461.42         20,542,334.11        -74
  未交税金          -1,988,145.01          6,296,582.95       -131.57
  长期负债            6,054,196.09          8,129,103.41        -25.52
  项目               2000年1-6月          1999年1-6月    增(+)减(-)(%)
  股东权益          623,191,475.45        581,215,665.32           3.14
  主营业务利润       35,720,359.05         37,865,311.41         -5.66
  其它业务利润        1,522,558.22            916,923.79          66.05
  营业费用            6,002,253.39          4,613,500.22          30.10
  营业外收入          1,910,700.22             58,544.17        3163.69
  营业外支出            170,722.50             74,509.55         129.13
  财务费用            1,372,640.29          4,045,472.82        -66.07
  净利润             14,963,780.92         18,604,827.72        -19.57
  注:
  (1) 货币资金减少的主要原因是报告期内公司募集资金项目投入及短期投资增
加;
  (2) 短期投资增加的主要原因是报告期内公司利用暂时闲置的资金进行短期投
资;
  (3)应收票据增加的主要原因是报告期内汇票结算增加;
  (4)应收利息期初数系上年度计提数;
  (5)待摊费用减少的主要原因是报告期内费用摊销;
  (6) 存货增加的主要原因是公司为了保证七月份部分生产线改造而储备部份产
成品以更好地满足市场需求;
  (7)应付票据减少的主要原因是承付了部份票据;
  (8)其它应付款减少的主要原因是报告期内公司职工住房集资款返还;
  (9)其它业务利润增加的主要原因是报告期内公司配件销售收入增加;
  (10)营业费用增加的主要原因是公司为了加大市场开拓力度,增加了市场开发
投入;
  (11)营业外收入增加的原因是报告期内摊销申购资金冻结利息180万元;
  (12)营业外支出增加的主要原因是报告期内处理固定资产净损失;
  (13)财务费用减少的主要原因是报告期内银行利息支出减少;
  (14)净利润减少的主要原因是报告期内公司所得税暂按33%计算。
  4、公司下半年计划
  面临中国即将加入WTO 和西部大开发战略实施所带来的机遇和挑战,公司将努
力做好各方面工作,迎接新的历史挑战,把握新的发展机遇,实现公司的可持续发
展。公司下半年将按照2000年度方针目标和新年度业务发展计划致力于做好以下几
方面的工作:
  (1)提高公司对市场变化的预测能力和快速反应能力, 扩大公司产品国内市场
份额;
  (2)继续挖掘企业内部潜力,探索新的企业管理机制,优化成本控制制度, 降
低产品成本,保持公司产品在同行业中的竞争优势;
  (3)加快技术进步,积极推进招股说明书披露技术改造项目的实施进度, 争取
早日建成投产,为股东谋取应有的回报;
  (4)充分利用上市公司资本运作的优势和条件, 不断培育和发展新的利润增长
点,壮大公司实力和提高抗风险能力,谋求公司的长期可持续发展。
  五、重要事项
  (一)公司2000年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
  (二)公司首届董事会第七次会议于2000年4月17日在公司本部召开, 会议决议
刊登于2000年4月20日的《中国证券报》和《证券时报》。
  (三)公司1999年年度股东大会于2000年5月22 日在公司办公大楼会议室召开,
会议决议刊登于2000年5月23日的《中国证券报》和《证券时报》。
  (四)公司首届董事会第八次会议于2000年6月27日在公司四楼会议室召开, 会
议决议刊登于2000年6月28日的《中国证券报》和《证券时报》。
  (五)公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
  (六)公司在报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
  (七)公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定,建立健全了法人治理结
构,控股股东云南内燃机厂在人员、资产、财务上与本公司完全分开、各自独立。
  (八)公司在报告期内无重大合同(担保、抵押)事项。
  (九)报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所事项。
  (十)报告期内公司未更改名称和股票简称。
  (十一)报告期内公司所得税由原先征33%后返18%改为暂按33%计算,待明确
后再行调整。因此影响公司2000年中期税后利润402万元,影响每股收益0.023元。
  (十二)公司在报告期内无其它未披露的重大事项。
  六、财务报告
  (一)报告期内公司财务报告未经会计师事务所审计。
  (二)会计报表附注
  1、报告期内公司除所得税由原先征33%后返18%改为暂按33%计算, 待明确
后再行调整外,执行的会计政策、会计估计和会计核算方法与上年度相比均没有发
生变化。
  2、根据公司会计制度规定,本公司于会计期末计提四项准备。
  (三)会计报表附后。
  七、备查文件
  1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本。
  2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章
的会计报表。
  3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公告及原稿。

                                 昆明云内动力股份有限公司
                                    二○○○年八月五日

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