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(0423)山东东阿阿胶股份有限公司中报摘要
http://finance.sina.com.cn 2000年08月01日 17:12 全景网络证券时报

 
重要提示:公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2000年中期财务会计报告未经审计。
                           本报告摘要摘自中期报告正文, 投资者欲了解详
细内容应阅读中期报告正文。
            一、公司简介
  公司名称:中文  山东东阿阿胶股份有限公司
                英文  SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD
  公司注册地址:山东省东阿县阿胶街78号
  公司办公地址:山东省东阿县阿胶街78号
  公司法定代表人:刘维志
  公司董事会秘书:题兰玉
  公司授权代表:  赵立明
  公司国际互联网网址: WWW.Dongeejiao.net  
                             WWW.Dongeejiao.com
  公司电子信箱:Deej@public.lcptt.sd.cn
  公司信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
  中国证监会指定互联网网址:Http://www.cninfo.com.cn
  公司年度报告备置地点 :山东东阿阿胶股份有限公司
  邮    编:252201
  电    话:(0635)3264069  
  传    真:(0635)3260786
  股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:  东阿阿胶
  股票代码:  0423
  二、主要会计数据和财务指标(单位:人民币 元)
  项   目                        2000年6月30日     1999年12月31日    1999年6月30日
  净利润                          23,336,218.06                             19,756,195.36
  扣除非经营性损益后的净利润      23,277,067.10                             20,036,293.67
  总资产                         518,243,021.17        535,212,776.80
  资产负债率                              22.70                 29.51               14.23
  股东权益(不包含少数股东权益)   400,532,164.28        377,195,946.22  
  每股收益 (按15%所得税率)              0.18                                     0.14
  每股收益 (按33%所得税率)              0.14
  每股收益(摊薄)                         0.14                               
  净资产收益率                             5.83                                      5.11
  每股净资产                               2.39                                      2.77
  调整后每股净资产(摊薄)                 2.38                                      2.76
   主要财务指标计算公式如下:
  每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
  净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
  每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
  调整后每股净资产= (报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-
待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/ 报告期末普通股股
份总数。
  三、股本变动和主要股东持股情况
  (一) 股本变动情况:
    股  本  变  动  情  况  表
  填报日期:2000年6月30日     数量单位:股      每股面值:1元
  项      目                 期初数    本次转增股         期末数
  一、尚未流通股份
  发起人股份
  其中:
  国家拥有股份             41,395,015    8,279,003       49,674,018
  尚未流通股份合计:       41,395,015    8,279,003       49,674,018
  二、已流通股份
  境内上市的人民币普通股  98,335,541   19,667,108.2    118,002,649.2
  (其中高管股)               135,510       27,102          162,612
  已流通股份合计          98,335,541   19,667,108.2    118,002,649.2
  三、股份总数            139,730,556   27,946,111.2    167,676,667.2
  报告期内,公司实施了每10股转增2股,派现金2元(含税)的分配方案。
  (二) 主要股东持股情况:
  公司前十名股东持股情况(2000年6月30日)
  股东名称               拥有股数(股)             占总股本比例(%)
  1、聊城市国资委          49,674,018                     29.62
  2、王秀霞                   762,900                      0.45
  3、刘  琰                   588,000                      0.35
  4、王莲凤                   547,200                      0.33
  5、江  新                   450,000                      0.27
  6、金  钢                   400,000                      0.24
  7、哈尔滨中滨粮油贸易公司   380,000                      0.23
  8、戴伟刚                   317,700                      0.19
  9、童德旺                   237,050                      0.14
  10、叶建波                  236,222                      0.14
  (三) 持股5%(含5%)以上的股东所持股份无质押、冻结等情况。
  四、经营情况回顾与展望
  (一) 公司报告期内主要经营情况
  本公司主要经营业务为生产经营中药产品、生物制药、保健食品等。
  报告期内,公司拥有一支高素质的管理人才队伍,且引进外围智力,实施以市
场为导向,以技术创新为主体的二次创业计划,以适应市场竞争能力为宗旨,建立
管理创新机制;加强人力资源管理与开发;加快市场营销网络建设步伐,强化营销
功能;新产品研制开发进展顺利;目标成本管理卓有成效。企业综合素质和整体运
行质量大大提高,主营业务方面取得了较好的业绩。1—6月份实现主营业务收入14,
968万元,同比增长31.11%;实现主营业务利润9219.34万元,同比增长39.4 %;
实现利润总额3483万元,同比增长49.81%。
  1、以提高市场竞争能力为宗旨,建立管理创新机制;本着运行协调、 高效的
原则,聘请专家多次对公司管理运行状况进行全面细致地诊断,合理地调整组织结
构,整合企业资源,再造业务流程,建立起激励机制、评价机制和监督机制相结合
的管理创新机制。如:高、中层股权激励、总经理特别奖及目标管理、绩效考核等。
  2、加强人力资源管理与开发。按照市场经济规律, 建立了新型的人才招聘、
培训、考核、薪酬等现代人力资源管理制度,优化了管理执行层的人员结构,提高
了员工队伍的整体素质。公司招贤纳才,为公司的二次创业注入新鲜血液。 
  3、加快市场营销网络建设步伐,强化营销功能。 公司在现有销售网络的基础
上完善调整营销机构,首先在销售总部之下选择北京、上海、济南、广州、成都五
大城市建立销售分部,在5家销售分部之下,增设25家办事处, 同时设置市场部、
销售管理部、培训部,作为整个营销网络的支持系统。以市场调查为基础,实施品
牌营销策略,逐步渗透到各级市场接近消费者,提高市场占有率与品牌知名度。
  4、新产品研制开发进展顺利:通脉冲剂、柴黄冲剂等12 个项目获国家生产批
准文号或临床批件,其中:中药2项、生物制品2项、保健食品8项。 获国家发明专
利1项,有5项产品列入国家、省、市科研计划,其中羟丙甲纤维素列入国家经贸委
的“双高一优”项目;白介素—11列入国家“九五”重点攻关项目和国家中小企业
创新基金项目,并已获得国家药品审评中心批准,按照一类新药进行一期临床。
  完成了东阿阿胶产品现代化研究实施方案,经过有关专家的多次咨询与论证,
已初步选定2个研究院校为协作单位。
  不断对佳林豪(重组人红细胞生成素)进行工艺优化,使之在发酵水平、收率等
指标上有了重大突破,产量达到原来工艺的8倍,从而大大降低了生产成本, 增强
了产品市场竞争能力。
  5、目标成本管理卓有成效:充分挖掘潜力,逐级承担目标成本责任, 实行购
销比价管理、项目招标、定点采购等方式,使主要产品的制造成本、主要原料的采
购成本分别比同期下降4.68%和8.53%。
  6、对购并后的聊城阿华制药有限公司、阿华包装材料厂、 阿华医疗仪器厂等
注入现代企业管理模式,其中:聊城阿华制药有限公司积极地按照GMP标准, 进行
车间技术改造,完成了国家药用辅料技术改造项目的可行性研究报告及设备调研等
项工作;开拓国内国际市场,其销售客户由年初的260家增加到现在的500余家; 1
—6月份实现销售收入775万元,利润84万元,同比增长117.09%和1300%;阿华包
装材料厂和阿华医疗仪器厂实现销售收入1046万元,利润119.25万元,同比增长67.
09%和153.72%。
   7 、 与国际质量管理、 环保管理标准接轨:建立 ISO9000 质量保证体系和
ISO14000环保体系,并完成了贯标文件的起草、发布,已进入试运行阶段。
  8、采用现代化管理技术,全面提高管理水平:经过多方调研论证, 完成了公
司企业资源计划(ERP)软件开发商的选择,客户化系统的调研,确定了实施方案,
企业资源计划(ERP)管理项目的实施,将使公司的管理再上新水平。
  9、2000年配股工作已于2000年7月5日获中国证监会证监公司字(2000)第 80
号文件批准,配股方案在2000年下半年实施。
  (二)公司投资情况
  1、报告期内公司对外长期投资余额为1615万元,与年初持平, 被投资方主要
为山东省资产管理有限责任公司。
  2、募集资金使用情况:
  (1)1997年12月23日,经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)117号文
件批准,公司实施了1997年度增资配股方案,共募集资金11228.3886万元,扣除发
行费用后,实际募集资金10735.553万元。
  (2)募集资金的实际使用情况:
                                                                          数量单位:万元
  承诺投资项目                                                           实际投资项目
  项目名称               募集资金计划投资      预计收益              项目名称          募集资金实际投资       实际收益情况
  1、重组人促红细胞生             8180       预计98年第二季度   1、重组人促红细胞生            7264       项目实施后实现利  
  成素(EPO)工程项目                        产生效益            成素(EPO)工程项目                         润359万元。
  其中:EPO技改项目              3640                           其中:EPO技改项目              3649
  合作研制开发项目               1560                           合作研制开发项目               1777
  技术中心建设项目               2980                           技术中心建设项目               1838
  2、被购并企业追加投入项目       1480       预计98年产生效益   2、被购并企业追加              1490                 271
                                                               投入项目
                                                               其中:收购医疗仪器厂            383                  12
                                                                    收购棉花原种场            1107                 259
  3、剩余补充流动资金            1075                            3、购并聊城制药厂             1579                 108
                                                               4、剩余补充流动资金             402
  总   计                      10735                            总 计
                       10735                 738
  截止1999年12月31日,重组人促红细胞生成素(EPO )工程项目已全部建成投
产,包括三个子项目在内的整个项目累计投资7264万元,比承诺投资计划节约资金
916万元,其中子项目EPO合作研制开发项目比承诺投资计划多使用资金217 万元;
技术开发中心建设项目比承诺投资计划节约资金1142万元。公司生产的EPO 产品经
国家药品监督管理局批准,商品名称为“佳林豪”,项目实施后,共实现利润 359
万元。
  公司按照承诺投资计划,完成了对被购并企业东阿县医疗仪器厂和东阿县棉花
原种厂的追加项目的投入,实际投入募集资金1490万元,两个企业共实现利润 271
万元。
  截止2000年6月30日,补充流动资金402万元。
  (三)公司财务状况(单位:人民币万元)
             2000年6月30日          1999年12月31日          较上年末
  总资产          51,824                     53,521               -3.17%
  货币资金        10,418                      8,680                20.02%
  应收货款         5,799                      6,540              -11.33%
  存  货           7,571                      7,603               -0.42%
  长期投资         1,615                      1,615              -----
  固定资产        16,681                     15,804                 5.55%
  长期负债           671                      1,335              -49.74%
  股东权益        40,053                     37,720                 6.19%
  其中:货币资金增加20.02%,主要是因为公司加大了销售回款力度; 长期负
债减少49.74%,主要是因为本年度将职工新建住房的集资款转出单独核算, 与公
司资产进行剥离。
  比较损益表                                                                  单位:元
  项  目               2000年上半年       1999上半年    增减(%)    变化原因
  主营业务收入        149,681,137.10    114,162,422.93    34.11   产品销量增加
  主营业务利润          92,193,446.30    66,134,028.38    39.40   销量增加,成本降低
  净利润(15%所得税率)  29,605,649.78    19,756,195.36    49.86   销量增加,成本降低
  净利润(33%所得税率)  23,336,218.06    15,572,530.46    49.86   销量增加,成本降低
  (四)宏观政策影响:
  1、报告期内公司实现主营业务利润9219.34万元,同比增长了39.4%。如果上
缴所得税率按33%执行(99年上缴所得税率按15%执行),在股本扩张20%的情况
下,每股收益与去年同期持平。如果报告期内按15%的所得税率计算,股本扩张20
%后,每股收益0.18元,同比增长28.57%。下半年,公司将在管理创新、 降低成
本及市场营销方面采取更加有效的措施,力争实现更好的经济效益。
  2、中国即将加入WTO,对本公司而言应该是机遇大于挑战。公司将从技术创新
入手,抓住机遇,尽快实现对东阿阿胶产品现代化的研究与开发,从而提高产品的
技术含量和竞争能力,将产品推向国际市场,为公司二次创业奠定基础。
  3、国家对药品定价政策的调整及监督力度的加大, 对我公司生产的药品价格
无重大影响。我公司一贯遵循公平合法定价的原则,不存在虚高定价及高价回扣的
行为,国家对药品价格的规范管理将有利于公司药品的市场推广及销售。
  (五)下半年工作计划
  1、积极推进增资配股方案的实施:公司将以2000年度的增资配股工作为契机,
全力做好相关工作,为公司的技改、新建项目和产品研究开发募集资金。
  (1)按照东阿阿胶产业现代化实施方案, 以国际标准实施“阿胶产品二次开
发",对阿胶及其系列产品进行原料标准研究、药理机理研究,新工艺、 新剂型及
质量标准的研究,为入世后大规模提升国内外市场占有份额创造条件;
  (2)药用辅料和包装材料技术改造项目
  将按照GMP标准进行药用辅料生产车间的扩建改造,提高现有微晶纤维素、 优
质羧甲淀粉钠的生产能力,加快新型药用辅料羟丙甲纤维素、薄膜包衣粉、膨速王
等的研发和产业化进度,使聊城阿华制药有限公司成为品种全、质量好、工艺先进、
专业性强的药用辅料专业生产企业,达到替代进口,满足市场需求的目的。
  阿华包装材料厂按照国际先进技术标准对口服液瓶、各类纸箱和印刷产品进行
技术改造,以适应国内外市场对医药产品包装精细化程度的要求,保证产品质量,
提高产品的防伪能力,加强东阿阿胶及其系列产品的国际竞争优势。
  (3)以企业资源计划(ERP)系统为平台,利用网络技术整合公司营销网络的
信息流建设,实现对营销网络的物流、资金流的有效监控,实现公司产品开发部门
与营销部门之间、用户与公司之间信息的及时沟通,为电子商务的实施奠定基础。
  2、夯实基础管理工作,在继续推行目标成本管理、 购销比价等先进管理方式
的同时,积极创造条件,通过ISO9000质量保证体系和ISO14000 环保体系国际标准
认证,为提高竞争能力和可持续发展战略的实施做好充分准备。
  3、加快生物工程新药研制,集中力量推进一类新药重组白介素—11 的临床研
究进度,同时进一步优化工艺,提高质量控制方法,降低成本,使其更具产业化竞
争优势。具有抗凝抗栓功效的基因重组水蛭素,即将完成临床前基础研究及工艺、
质量标准研究和样品试制,下半年完成样品和资料的申报,申请进入临床研究。为
了加快佳林豪的市场推广进度,与国内著名医药商业公司合作,建立专业推广队伍
及专家网络,再次降低佳林豪的零售价格,减轻消费者和国家负担,扩大市场占有
率,在销售数量上有新的增长。
  五、重要事项
  (一)本公司2000年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本;
  (二)公司于2000年3月28日召开1999年度股东大会,会议通过了董事会、 监
事会1999年度工作报告、1999年度会计决算报告,公司计提资产减值准备金,1999
年度利润分配及资本公积金转增股本,公司建立管理层长期激励机制、前次募集资
金使用情况和2000年增资配股等十项决议;
  (三)公司1999年度实施用资本公积金每10股转增2股并派发现金红利2元(含
税)的分配方案。股权登记日2000年4月12日,除权、除息日2000 年4月13日, 转
增股份上市流通日2000年4月14日;
  (四)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项;
  (五)公司“三分开”情况:公司于1999年度即做到人员独立、资产完整和财
务独立,实施了与控股股东在人员、资产、财务上的三分开;
  (六)本报告期内公司无收购兼并资产重组事项;
  (七)本报告期内公司无重大关联交易事项;
  (八)公司续聘山东正源会计师事务所有限公司(原山东会计师事务所)对公
司进行财务审计;
  (九)公司无重大担保抵押事项。
  六、财务报告(未经审计)
  (一)、会计报表(附后)
  (二)、会计报表附注
  1、本期公司采用的主要会计政策、会计估计和核算方法与1999年度报告相比,
无发生重大变化。
  2、本报告与1999年度报告相比,合并范围未发生变化。
  七、备查文件:
  (一) 载有董事长亲笔签名的2000年度中期报告文本;
  (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
  (三) 公司1999年度报告;
  (四) 公司章程。
                                                  山东东阿阿胶股份有限公司

   2000年7月29日 

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